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[单选题]

风险分析小组采用内部应用特性的风险评分方法对组织运行中的某一业务内部控制系统进行初步审查,汇总风险评分计算表中46项重要特性的评分结果,得出风险评分结果为:负139分,请问该业务内部控制系统的风险等级应确定为下列哪一选项()

A.极高风险

B.高风险

C.中等风险

D.极低风险

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更多“风险分析小组采用内部应用特性的风险评分方法对组织运行中的某一业务内部控制系统进行初步审”相关的问题

第1题

‍‍ 最近全球发生了一些灾难,鉴于灾难可能对其组织造成破坏性影响,内部审计师应该鼓励管理者制定灾难管理程序。此种程序制定的第一步工作是‍‍

A.制定应急计划

B.开展风险分析

C.创建管理小组

D.练习对风险的反应

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第2题

下列关于CM承包模式说法中,不正确的是()

A.大大减少了业主在工程造价控制方面的风险

B.应用价值工程方法挖掘节约投资的潜力

C.与总承包模式相比,合同价格较高

D.采用快速路经法施工

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第3题

一位内部审计经理拥有一小组员工,可是每个人都是自我激励型的“高成就动机者”。这位内部审计经理接
受了一项特别困难的工作。即便是对于“高成就动机者”,在规定的时间内个人完成这项工作的可能性也是很低的。下列______项是这位审计经理可以选择的最佳措施。

A.鉴于“高成就动机者”受高风险的驱动,将这项任务分给某一个员工

B.将该任务分给两个员工,以缓和这项任务失败的风险

C.将该任务分给整个小组,确保这项任务失败的风险较低

D.要求公司管理层取消这项工作

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第4题

识别农户贷款中担保人替农户还款等行为里潜藏的操作风险,属于数据分析在精准营销方面的应用。()
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第5题

以下哪项是业务监控经常采用?()

A.阻断机器从而杜绝攻击者批量攻击的风险

B.其他选项均正确

C.异常流量分析识别部分漏网的机器行为及行为轨迹异常的不良用户

D.征信模型基于用户的信誉评分拒绝不良用户

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第6题

关于风险分析,以下哪项说法是正确的?A.某方面需要应用管理判断的程度可以作为协助审计师进行比较

关于风险分析,以下哪项说法是正确的?

A.某方面需要应用管理判断的程度可以作为协助审计师进行比较风险分析的风险因素;

B.最高风险评价应该总是针对潜在损失最大的方面;

C.最高风险评价应该总是针对最有可能发生风险的方面;

D.风险分析必须以量化的形式进行,以便在单位内部进行有意义的比较.

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第7题

控制活动是指企业根据()结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内,是实施内部控制的具体方式。

A.风险评估

B.风险识别

C.风险分析

D.风险应对

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第8题

关于内部审计中用到的风险评估一词,下列______项表述是不真实的。A.风险评估是指在一个可审计活动

关于内部审计中用到的风险评估一词,下列______项表述是不真实的。

A.风险评估是指在一个可审计活动中,将财力用于已察觉风险级别的判断过程。这些财力可以使内部审计主管挑选的被审计方最可能产生可以识别的审计节约额

B.内部审计主管应该将各种渠道吸收的信息整合到风险评估过程中去,这些信息来源包括同董事会、管理层、外部审计师的讨论,对规章制度的查阅,以及对财务/经营数据的分析

C.风险评估是一个系统性的评估过程,综合了对可能的不利条件和/或事件的职业判断,提供了组织内部审计计划表的一种方式

D.作为审计或初步调查的结果,内部审计主管可以在任何时候修改被审计方的已评估风险的级别,以对工作计划表进行适当的调整

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第9题

应用高度结构化的“指挥+控制”管理方式的机构在哪方面的风险更大?A.低层员工不愿意直面其上司所犯

应用高度结构化的“指挥+控制”管理方式的机构在哪方面的风险更大?

A.低层员工不愿意直面其上司所犯的错误,从而导致负面后果的出现。

B.员工认为领导无能,因而士气低下

C.因无法在决策者之间达成合意而推迟应对时间。

D.因管理层凌驾于控制措施之上而导致机构资源的浪费和滥用。

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第10题

根据《专业实务框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项
工作?

A.承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异;

B.寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证;

C.确定并接受公司的风险水平;

D.以相同方式对待风险管理程序和评估工作和计划审计业务所用的风险分析工作。 答案:c 解析:

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第11题

在基于催收评分的二维催收策略中,催收评分为低风险,逾期时间在两个月以上的应采用上门的方式加强催收力度,尽快收回欠款。()
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