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[多选题]

一项内部控制有效,意味着()

A.该项内部控制设计是适当的

B.该项内部控制执行是有效的

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质高

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第1题

某项目的可行性研究报告表明,虽然从净现值、内部收益率指标看是可行的,但敏感性分析的结论是对投

某项目的可行性研究报告表明,虽然从净现值、内部收益率指标看是可行的,但敏感性 分析的结论是对投资额、产品价格、经营成本均很敏感,这意味着该项目的风险很大, 因而决定不投资建造该工程,这样做属于()。

A.风险回避

B.风险自留

C.风险转移

D.风险控制

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第2题

在评估一项活动的风险时,内部审计师应A.确定该风险怎样才能得到很好的控制。B.为风险管理提供

在评估一项活动的风险时,内部审计师应

A.确定该风险怎样才能得到很好的控制。

B.为风险管理提供保证工作。

C.根据风险暴露情况更新风险管理程序。

D.以设计控制措施减轻已识别的风险。

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第3题

针对内部控制审计业务,下列关于公司层面控制说法中,对的有()。

A.如果一项公司层面控制足以应对已评估错报风险,注册会计师就不必测试与该风险有关其他控制

B.对某项业务层面控制而言,与该项控制有关风险受公司层面控制影响

C.注册会计师在评价内部控制时,普通应当一方面评价业务层面控制,然后评价公司层面控制

D.注册会计师应当辨认、理解和测试对内部控制有重要影响公司层面控制

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第4题

N公司某,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

C.审查银行存款日记账的中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

D.审查该账户的银行存款余额调节表

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第5题

观察法被认为是一项可靠的审计程序,但是它的用途有限。尽管如此,这种方法仍被用于许多不同的业务场合。对于观察法作为一种审计技术,以下表述正确的是()

A.在填制内部控制调查问卷时,它是最有效的方法

B.除了存在性,它在证实其他任何审计认定时都是不充分的

C.在了解被审计期间交易是如何处理时,它是最有说服力的方法

D.在确认是否发生舞弊行为时,它是最有说服力的方法

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第6题

一项资产配置中,50%股票,50%债券,60%风险较大,40%风险较小,70%国内,30%国外,这意味着该投资组合中要投入国内防御型(风险较小)股票的比重为()。

A.35%

B.12%

C.14%

D.16%

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第7题

2009年6月档案管理员J在清理审计档案时发现,1995年2月至1997年2月期间归档的审计丑公司
的一批审计档案,包括审计报告书副本、已审计财务报表以及相关审计测试工作底稿等。1997年2月后会计师事务所除在2000年5月向丑公司提供一项内部控制设计服务外,未向其提供任何其他服务。档案管理员请示该批审计档案能否销毁。会计师事务所相关负责人指示,在经主任会计师批准,并按规定履行相关手续后可以全部销毁。 ()

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第8题

内部审计主管刚刚完成一项风险评估过程,识别出该组织的最高风险领域并决定优先审计这些领域。下列
结论中______项从逻辑上符合风险评估并和ⅡA《标准》保持一致。 Ⅰ.各项目应当按照本组织的可量化货币额的风险级数进行量化。 Ⅱ.风险优后次序应当以重大控制缺陷为依据。 Ⅲ.量化的风险过程,是对有关暴露和发生概率做出专业判断的结果。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅲ

C.只有Ⅱ和Ⅲ

D.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ

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第9题

某内部审计师发现,预算控制对销售费用进行了有效控制。除了预算编制者的签字,75份有关各星期的费
用报告,每份都有预算审批签字以及至少其他4名有关人员的签名,分别代表不同销售管理层审批费用的证据。销售电话记录和相关业绩信息都单独向推销员的直接主管报告,并输入销售数据库,作为报告资料。该内部审计师应该:

A.将特殊查证信函向顾客发送,以确定销售电话是在所报告的日期打出。

B.确定业绩信息是否包括将开支准确及时地提交销售部门管理人员。

C.建议只有对相关费用负有预算责任的人员才可审批开支报告。

D.将开支报告上的所有金额追踪至指定的总账,以确保入账的准确性。

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第10题

A注册会计师发现甲公司内部控制存在一项重大缺陷,应当出具的审计报告类型是()。 A.带强调事项
段的非标准内部控制审计报告 B.保留意见的内部控制审计报告 C.否定意见的内部控制审计报告 D.无法表示意见的内部控制审计报告

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