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[主观题]

内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计执行官决定随同最终报告发出的

还有一份总结。谁最有可能接收这份总结:

A.应付账款经理;

B.外部审计师;

C.主计长;

D.审计委员会。

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更多“内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计执行官决定随同最终报告发出的”相关的问题

第1题

审计部在行政关系上隶属于公司,对本单位主要负责人负责,______行使审计职能,______其他部门或个人的______。在业务上接受上级内部审计机构的指导与管理。

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第2题

最近对内部审计活动的批评认为,审计范围中没有向管理高层提供有关组织的关键生产线流程的充分反
馈信息。这一问、进一步被认为是缺乏对最近的自动支持系统提供反馈。审计执行主管应改进的两个职能是______。

A.人员配备和沟通

B.人员配备和决策

C.计划和组织

D.计划和沟通

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第3题

在应付账款工作的审计过程中,内部审计师计划与供应商联系以便核实账款余额。对这类与组织外部单位
的联系是在何处进行授权的:

A.内部审计活动的章程

B.内部审计实务专业实务标准

C.内部审计道德行为规范

D.内部审计活动的政策与程序

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第4题

根据以下资料回答119-121题一个服务性公司正进行大幅裁员和过程的重新设计,董事会重新界定了公司目标并建立了激励制度,鼓励采用内部发展好的机制以实现这些目标。因此,采用了更为分权的方法来行使经营职能,即赋予分公司经理决策和行使一些职能的权力,而这些职能传统上由更高级别的管理层行使。内部审计人员包括一名主管,两名经理和五名助理人员,他们都具有财务知识背景。过去,成功的审计活动主要集中于公司的分支机构和支持它们的六个地区性总部,这些总部是公司主要的裁减目标。诸如人力资源、会计和采购方面的支持功能将转移到全国性总部,为此,全国性总部将进一步加强技术力量以便能够行使并加强这些职能。根据上述变化,假定审计资源不变,内部审计人员应如何更好的服务于公司?(本题正确答案可能不止一个)

A.在系统开发上增加审计时间。

B. 在分支机构上增加审计时间。

C. 在集权化的功能上增加审计时间。

D. 像以前一样分配审计时间。

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第5题

对于内部审计部门而言,确定其对各职能活动实施较大审计覆盖面的目标是否达成的最佳方式是______。

A.对可审计领域的审计发现进行积累

B.将审计计划与实际审计活动进行比较

C.通过管理层对内部审计职能的满意度进行调查

D.实施质量保障方案

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第6题

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?

A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。

B.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票。

C.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员。

D.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题。

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第7题

下列______项是ⅡA的《道德规范》所允许的。A.根据法庭传唤,向法庭披露可能对本组织不利的机密的、与

下列______项是ⅡA的《道德规范》所允许的。

A.根据法庭传唤,向法庭披露可能对本组织不利的机密的、与业务相关的信息

B.运用审计相关信息来决定购买雇主公司发行的股票

C.从被审计方那里收受一份意外礼物,因为内部审计师在最近一份业务报告中称赞过该客户

D.不向审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理层已表示要处理这些问、

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第8题

以下哪项是审计委员会的恰当职责

A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议

B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力

C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划

D.对组织的采购职能进行审核

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第9题

下列______项最有可能违反ⅡA的《道德规范》。A.詹妮接受了一项对电子制造分部进行审计的任务。她是最

下列______项最有可能违反ⅡA的《道德规范》。

A.詹妮接受了一项对电子制造分部进行审计的任务。她是最近加入内部审计活动的,但她曾是对该分部进行外部审计的高级审计师,而且在过去的2年中审计过许多电子公司

B.公司指派乔治从现在起对某仓储部门进行6个月的审计,他不具备该领域的专门知识,但仍接受了这个任务,他已报名参加了有关仓储业的职业后续教育课程,该课程会在他的任务开始之前结束

C.简很满意她作为一名内部审计师的职业,并逐渐把它看做是一项简单而有规律的工作。她在过去的三年中一直没有参加职业后续教育或其他提高其自身素质的活动,但她觉得她的工作质量没有下降

D.约翰发现当年存在内部财务舞弊行为,账簿已经过调整,掩饰了与该舞弊相关的损失。当外部审计师审核详细记述这一事件的工作底稿时,他与外部审计师讨论了该舞弊行为

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第10题

公司正在考虑进行一项收购业务,内部审计部门正在参加与此业务相关的尽职调查工作。该工作的一大目

公司正在考虑进行一项收购业务,内部审计部门正在参加与此业务相关的尽职调查工作。该工作的

一大目标就是确定被收购对象的应付账款是否不包括所有未偿清债务。以下哪项审计程序与此目的不相关?

A.检查此后(收购完成后)现金开支的附属单据,并验证债务期间;

B.追踪期末前根据相关卖方发票和应付账款清单发出的收货报告;

C.从应付账款清单中抽取样本,并验证附属收货报告、采购定单和发票;

D.向公司与之开展业务的卖方发送包括零余额账款的查证函。

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