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[主观题]

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?

A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。

B.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票。

C.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员。

D.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题。

答案
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更多“以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可”相关的问题

第1题

公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审
计执行官停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:

A.将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导

B.继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实

C.告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告

D.将上述问题通报外部审计师.以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜

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第2题

公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后,公司总裁指示首席审
计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:

A.将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导

B.告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告

C.继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实

D.将上述问题通报外部审计师.以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜

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第3题

公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审
计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:

A.将上述问题通报外部审计师。以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜

B.继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实

C.告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告

D.将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导

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第4题

某注册内部审计师目前担任某公司的采购部主任。他签署了一份合同,从价格、质量和业绩都属上乘的
供应商进行大宗采购。在签署合同后不久,该供应商将一件价值不菲的礼品赠送给该注册内部审计师。以下哪项关于接受该礼品的说法是正确的?

A.只有当接受礼品打破常规时才禁止接受礼品;

B.接受该礼品将违反《国际内部审计师协会职业道规范》,而且注册内部审计师不得接受此类礼品;

C.鉴于该注册内部审计师并不同担任内部审计师职位,因此,是否接受礼品只受该公司行为道德规范的管辖;

D.鉴于合同已在赠送礼品签署,因此,接受该礼品不会违反《国际内部审计师协会职业道德规范》。

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第5题

内部审计师应对同其公司以外的人员和组织的关系谨慎。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计
师的道德行为:

A.接受为专业协会进行咨询工作而获取的报酬;

B.担任竞争公司的咨询师;

C.担任供应商的咨询师;

D.与外部当事人讨论业务计划或结果。

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第6题

以下哪些项目是IIA的道德规范所允许的:A.根据法庭传唤,向法庭披露可能对本组织不利的机密的、

以下哪些项目是IIA的道德规范所允许的:

A.根据法庭传唤,向法庭披露可能对本组织不利的机密的、与业务相关的信息;

B.运用与业务相关的信息决定购买雇主公司的发行股票;

C.从业务客户处接受一份意外礼物,因为内部审计师在最近一份业务报告中称赞过该客户;

D.不向审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要处理这些问题。

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第7题

国际内部审计师协会的《道德守则》包括:Ⅰ.阐述人们期望内部审计师遵守的行为规范的行为规则Ⅱ.与内

国际内部审计师协会的《道德守则》包括:

Ⅰ.阐述人们期望内部审计师遵守的行为规范的行为规则

Ⅱ.与内部审计职业和实践相关的原则

Ⅲ.具体说明审计和报告要求的法律、法规和行为准则

A.只有Ⅰ是对的

B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ都对

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第8题

以下______种情形违反ⅡA的《道德规范》。A.在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投

以下______种情形违反ⅡA的《道德规范》。

A.在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息

B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作

C.内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师

D.在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票

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第9题

工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立
的:

A.内部审计专业实务标准;

B.iia的道德规范;

C.内部审计的职责声明;

D.全美反欺诈委员会的报告。

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第10题

关于国际内部审计师协会内部职责说明书的说法正确的是()。

A.内部职责说明书属于内部审计实务标准的内容

B.内部职责说明书不属于内部审计实务标准的内容

C.内部职责说明书是内部审计实务标准的基础

D.内部职责说明书不是内部审计实务标准的基础

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