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[主观题]

ⅡA《标准》要求在大多数情况下,内部审计部门要记录有关政策和程序来确保审计工作的连贯性和质量。这

个要求的例外直接同下列______项有关。

A.部门化

B.劳动分工

C.控制幅度

D.权限

答案
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更多“ⅡA《标准》要求在大多数情况下,内部审计部门要记录有关政策和程序来确保审计工作的连贯性和质量。这”相关的问题

第1题

以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:A.经营环境比较稳定,变动极少。B.在多个地方进行

以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:

A.经营环境比较稳定,变动极少。

B.在多个地方进行类似经营。

C.经营环境复杂多变。

D.在同一个地点将进行后续存货审计。

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第2题

内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。
审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策。面对此情况,审计师最恰当的反应是:

A.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始

B.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告

C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策

D.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容

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第3题

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业
务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们根据《标准》开展工作

C.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第4题

考虑到日益恶化的经济环境以及大多数部门可能存在冗员,管理当局要求内部审计部门对人事部门的
有效性实施审计。这种审计能否解释冗员的问题:

A.能,因为招聘新员工通常经过了人事和其他部门之间的协商。

B.能,因为人事部门对所有关键职位和主要职员类型都实施了正式的职位分析。

C.不能,因为人事部门通常是集中的而其他部门在地理上可能是分散的。

D.不能,因为职员的规模通常是各个部门在它们的预算约束下决定的。

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第5题

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?

A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查

B.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查

C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关

D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点

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第6题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第7题

你上个月从公司的财务部调到了内部审计部门。因为你在财务方面具备充分的知识,公司首席财务官因此
认为让你立即对财务部门开展审计是个很好的想法。在这种情况下,你应该______。

A.接受这项审计业务,立即开始工作

B.同你之前的上司讨论针对这项审计的要求

C.建议这项审计由另一位内部审计人员来实施

D.帮助编制一份审计方案,但建议对之前财务部同事的访谈应由其他审计人员来实施

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第8题

某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这
些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官,那么首席审计执行官应该:

A.在内部审计计划中体现外部审计师的要求

B.将这些风险和问题向审计委员会报告,供后者在未来条件许可时加以考虑。

C.考虑外部审计师提出的问题,并在可能的情况下,将这些问题收入内部审计部门计划内的工作范围

D.不考虑外部审计师的要求,因为这些要求已超出内部审计部门计划内的工作范围

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第9题

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内

部审计业务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

C.专家们根据《标准》开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第10题

‍‍ 内部审计师应迅速地沟通审计结果,但应对有关沟通事项的法律问题保持审慎。因此,应界定内部审计师和法律顾问的作用,并为沟通方法制定政策。这些措施关注内部审计师的沟通如何在法律活动中恰当的保护有关的审计发现。沟通在何种情况下最有可能得到保护‍‍

A.在律师-客户拒绝泄露内情权生效前,就将沟通文件送交律师

B.在有关的事件产生私人诉讼人的索赔要求后,对沟通进行自我评价

C.不管是否机密,都要向律师进行沟通

D.沟通是内部审计师的工作产品的部分内容,政府机构可以要求获取

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