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[主观题]

你上个月从公司的财务部调到了内部审计部门。因为你在财务方面具备充分的知识,公司首席财务官因此

认为让你立即对财务部门开展审计是个很好的想法。在这种情况下,你应该______。

A.接受这项审计业务,立即开始工作

B.同你之前的上司讨论针对这项审计的要求

C.建议这项审计由另一位内部审计人员来实施

D.帮助编制一份审计方案,但建议对之前财务部同事的访谈应由其他审计人员来实施

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更多“你上个月从公司的财务部调到了内部审计部门。因为你在财务方面具备充分的知识,公司首席财务官因此”相关的问题

第1题

ⅡA《道德规范》的条款中有关内部审计师收受礼品和小费的规定中,下列______项是可以接受的。A.从下属

ⅡA《道德规范》的条款中有关内部审计师收受礼品和小费的规定中,下列______项是可以接受的。

A.从下属机构的销售经理那里收到了一支钢笔,上面印有公司产品的名字和电话号码

B.来自被审计方的宴会和棒球比赛票,这些票通常可以从被审计部门的员工那里取得

C.来自一家还未审计过的部门经理的宴会和棒球比赛票,这个部门也不在将来审计的计划中。这些票通常可以从这个部门的员工那里取得

D.从这家公司财务那里收受了一瓶威士忌酒

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第2题

公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是()。

A.评价管理层的隐私风险评估

B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果

C.制定实施隐私方案并提交董事会备案

D.确定组织的需要和风险暴露情况

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第3题

财务部陈经理结算了一下上个月部门的招待费,发现有1000多元没有用完。按照惯例他会用这笔钱请
手下员工吃一顿,于是他走到休息室叫员工小马,通知其他人晚上吃饭。快到休息室时,陈经理听到休息室里有人在交谈,他从门缝看过去,原来是小马和销售部员工小李两个人在里面。“呃”小李对小马说,“你们部陈经理对你们很关心嘛,我看见他经常用招待费请你们吃饭。”“得了吧”小马不屑地说,“他就这么点本事来笼络人心,遇到我们真正需要他关心、帮助的事情,他没一件办成的。你拿上次公司办培训班的事情来说吧,谁都知道如果能上这个培训班,工作能力会得到很大提高,升职的机会也会大大增加。我们部几个人都很想去,但是陈经理却一点都没有察觉到,也没有积极为我们争取,结果让别的部门抢了先。我真的怀疑他有没有真地关心我们。”从这个案例中我们可以看出上级和下级在沟通出现了什么问题呢?请从上下级两个方面,结合案例背景分析问题的原因及解决措施?

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第4题

假定公司选定你去组建内部审计部门,你最有可能聘用以下______类人员。A.具备处理所有审计任务所要

假定公司选定你去组建内部审计部门,你最有可能聘用以下______类人员。

A.具备处理所有审计任务所要求技能的内部审计师

B.没有经验的人员,然后按公司的方法来培训他们

C.有学位的会计人员,因为多数审计工作与会计相关

D.总体上具备完成所有内部审计任务所要求的知识和技能

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第5题

根据中国石化资本和金融企业投资管理实施细则的规定,下列关于总部相关部门负责参与权限范围内的项目审查的阐述,属于正确的有()。

A.发展计划部负责审核投资方向、产融协同

B.企改和法律部负责指导企业开展法律尽调,审核公司章程、协议等文件的法律条款以及使用中国石化品牌的相关审查

C.集团财务部负责指导企业开展财务尽调、审计和评估,参与权限范围的项目审查

D.国际合作部负责对涉外项目从政治、公共关系、公共安全等方面进行审查

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第6题

U会计师事务所接受委托对X公司20×7年度财务报表及其相关内部控制有效性进行整合审计。A注册会计师接受指派担任项目合伙人。审计工作底稿中记载的有关X公司内部控制设计和运行的部分内容摘录如下:(1)X公司货币资金支付管理办法规定,单笔付款金额在50万元以上的,必须由总经理亲自审批。(2)为提高会计核算水平和财务信息质量,X公司设置内部审计部门,该部门与财务部一并由财务总监分管。(3)投资业务经董事会授权批准后,由财务经理负责具体执行,并由财务人员甲专门进行会计记录和投资资产的保管。(4)领料单一式两联,仓库部门发出原材料后其中一联连同原材料交还领料人。一联留仓库部门据以登记原材料明细账。(5)对于审批人员超越授权范围审批的工程项目业务,经办人在办理后应及时向审批人的上级授权部门报告。(6)乙职员在开具销售发票后,将其中一联交财务部丙职员据以登记与销售业务相关的总账和明细账。要求:假定X公司的其他内部控制不存在缺陷,请指出X公司上述内部控制是否存在设计缺陷。并简要说明理由。
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第7题

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制,部分内容摘录如下:资料(二)1.负责

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制,部分内容摘录如下:资料(二)

1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单,并负责跟踪处理对账不符的金额。

2.采购部负责验收所采购的原材料,并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。

3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票,记录应付账款。

4.支票的签发需加盖财务总监签名章,并加盖财务章。平时,财务总监签名章由财务总监保管,财务章由财务经理保管。财务总监出差时,则授权财务经理保管其签名章。

针对资料(二)第1项至第4项,假定不考虑其他条件,逐项判断A公司的相关内部控制是否存在缺陷。如果存在缺陷,简要提出改进建议。

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第8题

缺乏沟通引发的问题情景1:工作为啥没有完成?下面是某部门主管和员工的对话:主管:月初布置给你的工作任务完成了吗?员工:我的工作需要财务部提供数据支持,但财务部未提供,所以没有办法完成。主管:财务部为什么不提供数据?员工:财务部的人说,各部门的数据没有报给他们,以致无法进行汇总统计,当然就提供不出我们工作所需的数据。主管:那你干吗不向我及时汇报?员工:几天前,你正出差在外,我打电话给你要求你参加财务部主持的一个协调会,你说赶不回来,不参加。情景2:我的钱怎么少了?员工:咦,这回发的绩效工资怎么少了这么多?主管:你上个月工作没做好,扣了你20分。员工:我加班加点卖力干,工作到底哪里没做好?问题:1.分析上述事件屡屡发生的原因是什么?2.根据案例谈谈企业如何进行绩效沟通?
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第9题

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司的奖励计划,内部审计师得到了一
份昂贵的礼物。根据内部审计师协会道德守则的规定,内部审计师最适当的做法是:

A.接受该礼物,因为审计已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门领导,询问是否应接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并向分部经理的上级写一份备忘录。

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第10题

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到
了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是

A.接受该礼物,因为审计业务已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

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