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[单选题]

已就一个项目的章程达成一致意见,并提供了预算,虽然相关方尚未开会,但该项目正在进行中。项目经理应该举行什么会议()

A.指导委员会会议

B.开工会议

C.进度审查会议

D.管理团队会议

答案
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更多“已就一个项目的章程达成一致意见,并提供了预算,虽然相关方尚未开会,但该项目正在进行中。项目经理应该举行什么会议()”相关的问题

第1题

下列______项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。A.内部审计主管就有关敏感地方的审计发现

下列______项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。

A.内部审计主管就有关敏感地方的审计发现和建议不能与被审计方达成一致意见。审计主管和其他公司的审计主管详细地讨论了审计发现和拟提出的建议

B.公司的内部审计活动章程要求内部审计主管向审计委员会提交审计工作方案,以便得到审计委员会的批准和建议

C.审计经理在审计报告中删除了多数重要的审计发现和建议。主管内部审计师反对这种做法,并解释所报告的情形确实存在。虽然她同意从技术层面看,有关信息不足以支持审计发现,但管理层没有对这种情况做出解释,而且审计发现是仅有的合理的结论

D.鉴于内部审计部门在专业领域缺少必要的技能和知识,内部审计主管聘用了一位专家,并要求审计经理去复核这位专家的方法。尽管审计经理对所复核领域非常了解,但还是由于缺乏这方面的专长还在犹豫是否接受这个安排

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第2题

负责管理一个IT开发项目的项目经理发现,一个分包商提供的一些代码不符合项目质量标准。如果没有额外的付款保障并延长时间表,分包商拒绝更改可交付成果,而且在几周内就必须举行客户汇报会。项目经理应该怎么做()

A.将汇报会延期

B.暂停向该分包商付款

C.与该分包商达成妥协

D.对该分包商提起法律行动

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第3题

2007年12月1日,A公司制定了一项辞退计划,其详细内容已与职工沟通并达成一致意见。该辞退计划于12月10日经董事会正式批准,并将于下个年度内实施。企业应确认的辞退福利金额为560000元,12月10日A公司正确的会计处理是()。

A.借:营业费用560000贷:应付职工薪酬560000

B.借:管理费用560000应付职工薪酬560000

C.借:应付职工薪酬560000贷:库存现金560000

D.借:生产成本560000贷:库存现金560000

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第4题

项目的主要相关方中,发起人最重要的作用是()

A.为项目提供资金

B.签署项目章程

C.参与阶段末评审

D.游说更高层管理人员

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第5题

如果一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计师应当:A.与该部门经理就用于衡量经营业绩的

如果一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计师应当:

A.与该部门经理就用于衡量经营业绩的标准达成一致意见。

B.确立该领域工作的最佳做法,并以此作为标准。

C.从最严格的意义上解释标准,否则标准只能是可接受的最低限度

D.忽略对标准以及与标准相关的部门业绩的评论,因为这些分析是不适当的。

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第6题

问题解决是项目中的一项重要工作,它由什么组成?()。A.产生项目干系人所期望的主要结果B.同他人协

问题解决是项目中的一项重要工作,它由什么组成?()。

A.产生项目干系人所期望的主要结果

B.同他人协商取得一致意见

C.确定问题并作出决策

D.对组织实现影响力来达到目的

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第7题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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第8题

最近小商对生活充满困惑,向社会工作者求助。在制订目的和目标阶段,社会工作者认真询问了她的愿望,并与她讨论协商,最后她们对需要达到的目的达成了一致意见。社会工作者的这种做法充分体现了制订服务计划时应遵循()原则。

A.详细和具体

B.平等和协商

C.计划与宗旨相符合

D.要尊重服务对象意愿

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第9题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第10题

由董事会批准的书面章程,概括了内部审计部门的目的、权限和职责,这是增强内部审计部门下列______
项的主要手段。

A.应有的职业审慎

B.在组织中的地位

C.同管理层的关系

D.独立性

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第11题

如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师应当采取的措施包括()。

A.解除业务约定

B.发表非无保留意见

C.就专家拟执行的进一步工作的性质和范围,与专家达成一致意见

D.根据具体情况,实施追加的审计程序

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