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[单选题]

事业部审计机构的职责是()

A.应当保证本专业线管理制度完整性,针对各级 审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善,并定期开展 事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检,推动下属单位及时完成 审计整改目标

B.围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展

C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整 改,并将整改结果按时书面上报事业部审计机构

D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

答案

B、围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展

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第1题

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是: A.开展跟踪工作,以保证监管机构的

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:

A.开展跟踪工作,以保证监管机构的报告发现得到管理层的恰当处理

B.核实监管审查以恰当的频率开展

C.在监管部门提出文档处理要求时提供协助

D.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的反应

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第2题

根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

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第3题

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?

A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围和职责

B.管理层定期对审计章程进行审查

C.董事会保证内部审计的客观性

D.在年度审计计划中确定恰当的合规性审计范围

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第4题

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第5题

以下哪些是审计前需要做的准备()
A.成立审计工作组,事业部审计机构根据年度审计计划确定的审计事 项组建审计工作组。审计工作组实行主审负责制,主审在组长的领 导下具体负责审计实施,各组员对主审负责B.审计工作组成员应包括财务、商务合约、项目管理等方面的专业人 员,如需借用其他条线专业管理人员,应提前与本人及其领导进行 沟通确认,确保能够正常纳入审计工作组并实施现场审计C.编制审计实施方案,主审应在审计工作组组长或审计机构负责人的 领导下,根据审计对象的基本情况与审计目的编制审计方案,确定 审计范围、目标、方式、时间、实施步骤等,上报组长或事业部审计机构负责人批准D.送达审计通知,审计工作组应当在实施审计三日前向被审计单位送 达审计通知书;遇有特殊情况,经事业部总经理批准,审计工作组 可以直接持审计通知书实施审计E.审计项目实施前,可视情况开展审前调查
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第6题

哪个是职责正确划分的主要目标()。

A.保证没有单一个体能危害系统

B.保证访问控制有效

C.防止员工揭露高度机密信息

D.保证审计跟踪不被篡改

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第7题

下列关于会计机构和人员的职权说法中,正确的有()。

A.单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项

B.会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理

C.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约

D.任何单位或者个人不得以任何方式要求或者示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或者不当的审计报告

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第8题

国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的直接领导,应当是:()

A.总经理

B.主要负责人

C.财务总监

D.监事会

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第9题

借款人需要贷款,应当向主办银行或者其他银行的经办机构直接申请。借款人应当填写包括借款金额,借款用途,偿还能力及还款方式等主要内容的《借款申请书》,并提供以下哪些资料。()。

A.抵押物,质物清单和有处分权人的同意抵押,质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件

B.原有不合理占用的贷款的纠正情况及项目建议书和可行性报告

C.财政部门或会计(审计)事务所核准的上年度财务报告,以及申请借款前一期的财务报告

D.借款人及保证人基本情况

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第10题

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳?

A.保证内部审计计划支持整体商业目标

B.为改善战略计划提供建议

C.保证内部审计计划得到高级管理层的批准

D.强调内部审计机构的重要性

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第11题

单位内部会计监督制度要求,与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约的是()。

A.会计人员

B.审计人员

C.审核人员

D.记账人员

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