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[判断题]

金融市场部被授权的业务权限外的业务,完成权限内流程后,提交中台部门进行审核,审核同意后,再按权限提交有权机构、部门、高级管理层、直至最高决策层决策,或报上级机构审批、咨询同意后,债券前台交易人员与交易对手通过本币交易系统或线下签约方式达成交易,打印成交单或签订合同、协议。()此题为判断题(对,错)。

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更多“金融市场部被授权的业务权限外的业务,完成权限内流程后,提交中台部门进行审核,审核同意后,再”相关的问题

第1题

()是跨境同业存款业务的客户归口管理部门

A.总行国际业务管理部(离岸业务部)

B.总行金融机构部

C.总行金融市场部

D.总行交易银行部

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第2题

在咨询业务市场开发分析的筛选步骤中,深入分析客户要求、公司技术能力、竞争能力、项目风险、商务竞争策略等工作是由来完成的。

A.公司市场部

B.公司专业部门

C.项目部

D.项目经理

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第3题

我行结售汇业务,以下说法错误的是()。
A、我行结售汇交易实行大额报告制度,经办行在办理单笔或同时受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时,须在业务办理前电话报告总行金融市场部

B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万。

C、结售汇汇率实行一日多价制度

D、我行所有结售汇业务均须按交易时结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交

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第4题

注册会计师实施的下列审计程序中不属于与筹资活动相关的控制测试程序的是()。

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全

B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中

C.检查被审计单位是否将其与总账或外部机构核对

D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率计算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对

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第5题

以下属于越权行为的是:()

A.化整为零逃避授权权限控制的

B.越权审批业务的

C.越权签署文件的

D.超越经营范围办理业务的

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第6题

授权批准的控制要点有哪些?()

A.明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

B.根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务

C.对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第7题

以下不属于综合柜员的权限是()。

A.授权柜员办理长期不动户取款

B.授权柜员办理取消交易

C.授权柜员办理急付款业务

D.授权柜员办理大额挂失

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第8题

以下属于管理信息业务禁止规定的是()。

A.严禁违规为非权限人员开立我行各类信息管理系统用户

B.严禁数据仓库系统管理员超范围、超业务权限授权查询用户

C.严禁违规修改或删除客户征信记录

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第9题

权限业务的办理必须坚持()原则。

A.自复平衡

B.双人办理,有权人授权

C.一笔一清、内外分清、钞券点清,有疑必复

D.先记账后付款

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第10题

按支付结算业务对支付业务岗位设置的规定,以下对录入岗的工作职责描述正确的有()。

A.严格遵守我社各项规章制度和操作规程

B.认真审核原始凭证的真实性、合法性

C.在权限范围内负责查询支付行号和录入原始凭证的信息

D.负责业务的监控与授权在从事权限内的柜员管理类交易操作

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第11题

采用集中授权模式的邮政金融各级机构,在办理业务过程中,遵循“前台负责真实性、()”原则。

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