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[主观题]

根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。A.误用会计准

根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。

A.误用会计准则

B.有关程序在费用上的不合理

C.有关实物资产的风险暴露

D.实物设备利用不足

答案
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更多“根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。A.误用会计准”相关的问题

第1题

根据ⅡA《标准》,内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定______。A.内部控制系统是否按设想

根据ⅡA《标准》,内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定______。

A.内部控制系统是否按设想运行

B.内部控制系统是否高效率地、经济地运行

C.组织的目标和目的是否实现

D.财务和运营数据是否可靠

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第2题

某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市场基金或高质量的
股票。内部审计师已经证实存在养老金账户,基金余额并不特别大,由城市财务主管管理。内部审计师决定估计基金投资收益,方法是用基金平均余额乘以当前投资组合下的加权平均投资收益率。在这一过程中,内部审计师发现记录的收益额比预计的少得多。下一步内部审计师应该:

A.询问财务人员投资收益少于预计金额的原因;

B.通过了解红利和向有关服务组织咨询来编制一份更详细的收益估计报告,列出特定股票或债券支付的利息或股息;

C.通知管理层和审计委员会可能会有舞弊行为,并建议邀请法律顾问一起完成调查;

D.从基金收入账户记录中抽样并追查至现金日记账,以便确定现金是否收到。

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第3题

公司新近任命原经营经理出任内部审计主管。这位新任命的审计主管既不是注册内部审计师,也不是ⅡA的
会员。内部审计部门的工作是严格按照审计主管的要求开展的,未按照ⅡA《标准》。4名助理内部审计人员都是ⅡA的会员,但都不是注册内部审计师。根据ⅡA的《道德规范》,助理审计人员的最佳行动方案是______。

A.鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守《道德规范》

B.审计师应该采用合适的方式来遵守ⅡA《标准》

C.审计师必须表现出对组织忠实,可以忽视ⅡA《标准》

D.审计师必须辞去他们的工作,避免不恰 当的活动

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第4题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第5题

以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “春天街分行有大量的
不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:

A.标准;

B.情况;

C.原因;

D.效果。

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第6题

某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经
验,而且他是一次参加审计。内部审计部门将按下列______种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。

A.由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作

B.助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核

C.a与b都可以

D.a与b都不可以

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第7题

工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它

工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:

A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们;

B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿;

C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息;

D.推迟编制商业部分的工作底

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第8题

某内部审计师发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在
此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违犯?

A.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况;

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础;

C.根据新制定的标准对被审计部门的业务运做发表意见;

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由内部审计师对这些标准进行审查。

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第9题

对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:A.确定损失已发生B.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活

对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:

A.确定损失已发生

B.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。

C.确认受该案件牵连的人员;

D.与参与资产控制的人员访谈;

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第10题

结束会议的作用之一是协助内部审计师:A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;B.

结束会议的作用之一是协助内部审计师:

A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;

B.针对发现的不足采取必要的纠正措施;

C.审核内部审计师的业绩

D.向管理层提交最终审计报告。

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