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[主观题]

公司的总审计师试图使整个公司的审计程序标准化,审计人员在不同的地点工作。总审计师想通过某机制

鼓励从其他部门引进审计人员,促进不同的观点,接受标准化带来的变化。为达到总审计师的目标最有效的决策程序是:

a.决策制定模型

b.群体决策

c.权变方法

d.程序化决策

答案
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更多“公司的总审计师试图使整个公司的审计程序标准化,审计人员在不同的地点工作。总审计师想通过某机制”相关的问题

第1题

在内部审计项目组开会过程中,其中两名成员发生了争执,并且一名组员指控另一名组员试图将个人利益
凌驾于审计利益之上。审计经理应当

A.在会后对两名审计师均进行惩罚,因为他们缺少职业操行。

B.继续开会,但就不当行为,在事后责备提出指控的审计师。

C.会后与两名审计师谈话,解决冲突和不当行为。

D.停止开会,并将该事件转交整个审计组进行讨论。

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第2题

某内部审计师供职的公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该()

A.与管理层讨论建立风险管理程序的必要性

B.建立并落实一种审计风险评估程序,作为风险管理程序的替代程序

C.开发风险管理程序,供董事会使用

D.将公司缺乏风险管理程序的情况通知外部审计师

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第3题

‍‍ 审计师决定不向审计委员会报告与公司治理有关的薄弱环节。如果情况属实,以下哪项说法可以证明审计师的决定是有道理的‍‍

A.公司治理问题比较复杂,审计师应该依赖管理层对问题范围的分析

B.董事会已单独成立公司治理委员会

C.与控制薄弱环节有关的金额和潜在的风险对于整个公司来说并不重大

D.管理层已计划启动纠正措施

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第4题

审计师通常使用计算机程序来进行日常的处理功能,例如排序和合并。这些程序可以由计算机公司提
供,也被称为:

A.组件;

B.审计专家程序;

C.工具软件;

D.用户程序。

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第5题

‍‍ 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时内部审计师应该‍‍

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停审计程序直到被审计单位将新程序文件化

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第6题

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?A.管理层负责

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?

A.管理层负责制定标准。

B.内部审计师应使用专业标准或政府相关规定来制定标准。

C.公司所在行业根据行业的基准和最佳实务为各成员公司制定标准。

D.适当的会计或审计标准,包括国际标准,将被作为标准。 答案A 解析

E.正确。根据《工作标准》2120.A4,这是正确

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第7题

如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该
不会影响可允许的抽样风险水平?

A.审计师的经验和知识

B.不合规的负面后果

C.得出不正确审计结论的可接受风险水平

D.针对抽样样本开展审计程序的成本

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第8题

如果一个内部审计师抽样测试某个公司一项政策是否符合,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允
许水平:

A.内部审计师的经验和知识;

B.不符合的反向结果;

C.对做出不正确的审计结论的可接受风险水平;

D.执行样本选择的审计程序需要的成本。

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第9题

以下哪种情形违反了IIA道德规范

A.在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息

B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计

C.一位内部审计师在当地举办的IIA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议

D.在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票

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第10题

某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?

A.审查政策和程序。

B.与一组研究管理人员面谈。

C.在一些实验室观察报告的准备情况。

D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。

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