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[多选题]

财产保全控制要求单位限制对未经授权的人员对财产的直接接触,采取()等措施。

A.定期盘点、账实核对

B.财产记录、财产保险

C.明确授权界限和责任

D.明确授权批准程序

答案
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更多“财产保全控制要求单位限制对未经授权的人员对财产的直接接触,采取()等措施。A.定期盘”相关的问题

第1题

()要求单位限制未经授权的人员工对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、财实核对、财产保险
等措施,确保各种财产的安全完整。

A. 不相容职务相互分离控制

B. 授权审批控制

C. 财产保全控制

D. 风险控制

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第2题

“企业严格限制无关人员对资产的接触,只有经过授权批准的人员才能接触资产。”这种方式属于()规定。

A.风险控制

B.财产保全控制

C.授权批准控制

D.内部报告控制

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第3题

财产保全控制包括()。

A.预算控制

B.限制接近资产

C.定期盘点控制

D.授权批准

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第4题

某单位出纳人员兼管稽核工作,不符合单位内部控制制度关于()控制方法的要求。A、授权批准B、不相

某单位出纳人员兼管稽核工作,不符合单位内部控制制度关于()控制方法的要求。

A、授权批准

B、不相容职务相互分离

C、购产保全

D、预算

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第5题

注册会计师在了解被审计单位与信息处理相关的控制活动时,确认被审计单位对信息处理的控制包括以下各项要求。其中,不属于信息技术一般控制的是()。

A.改变信息处理程序须经信息中心和网络中心的共同授权

B.IT人员接触程序或信息系统中的数据须经信息安全负责人允许

C.安装的新版应用软件包未经信息部门测试不得与原系统链接

D.输入数据和数字序号时未经自动检查确认不得继续输入

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第6题

注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对被审计单位的一般控制活动,在了解和评估一般控制活动时考虑的主要因素可能包括()。

A.是否建立了适当的保护措施,以防止未经授权接触文件、记录和资产

B.会计系统中的数据是否与实物资产定期核对

C.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

D.被审计单位的主要经营活动是否都有必要的控制政策和程序

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第7题

内部会计控制的方法,除了不相容职务分离、授权批准控制、财产保全控制、风险控制、电子信息技术
控制外,尚有()。

A. 会主系统控制 B. 预算控制

C. 内部报告控制 D. 多人接触实物资产控制

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第8题

物理安全是整个信息系统安全的前提,以下安全防护措施不属于物理安全范畴的是()。

A.安装烟感、温感报警系统,禁止工作人员在主机房内吸烟或者使用火源

B.要求工作人员在主机房内工作时必须穿着防静电工装和防静电鞋,并定期喷涂防静电剂

C.为工作人员建立门禁系统,禁止未经授权人员进入主机房

D.对因被解雇、退休、辞职活其他原因离开信息系统岗位的人员,收回所有相关证件、缴章、密匙和访问控制标记等

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第9题

对通过安全检查的托运行李,公共航空运输企业应当采取措施或要求机场管理机构采取措施,防止未经授权的人员接触直至货舱关闭为止。()
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第10题

授权批准的控制要点有哪些?()

A.明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

B.根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务

C.对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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