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[主观题]

哪个治理域会评估云计算对内部安全策略和各种法律(如法规和立法)合规性的形象?()

A.治理与企业风险管理

B.法律问题;合同和电子取证

C.合规和审计管理

D.信息治理

E.基础设施安全

答案
暂无答案
更多“哪个治理域会评估云计算对内部安全策略和各种法律(如法规和立法)合规性的形象?()”相关的问题

第1题

以下哪个选项的内容,不属于全球网络空间治理的议题()。

A.网络隐私,网络犯罪,网络赋权

B.电子知识产权,网络图书馆,垃圾邮件,网络视频

C.温室气体减排,二氧化碳减排交易机制

D.防止大规模杀伤性武器扩散

E.根服务器运行和管理机制,互联网域名管理机制

F.云计算,大数据,跨境数据流动

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第2题

云计算平台上承载的业务系统之间需通过VLAN、VRF、VFW或者其组合进行隔离互通,不同业务系统间服务器设备不能直接访问。若业务系统之间有互联需求,则需要通过内部交换机进行处理或转发实现互联并通过防火墙防护。具体要求不包括()

A.一个管理域内部的多个业务,如果安全要求不太高,可以通过VRF互通

B.虚拟机之间的隔离通过虚拟化层自带的虚拟防火墙隔离,通过vswitch配置同宿主机内虚机Vlan互通

C.高安全要求的应用和不同管理域的应用互通,需要通过防火墙进行

D.不同域业务可部署在同一个测试区,测试区和核心生产区一般可以不隔离

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第3题

内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。

A.对组织治理过程设计和运行的有效性提供评估

B.为改进治理过程的方式提出建议

C.协助董事会开展治理实务自我评估

D.设计和实施组织治理架构和流程

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第4题

内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献.通过评估.促进Ⅰ.提升道德标准和价值观Ⅱ.确

内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献.通过评估.促进

Ⅰ.提升道德标准和价值观

Ⅱ.确保有效的组织业绩管理和责任制

Ⅲ.传达风险和控制信息

Ⅳ.协调内外部审计师和管理层的工作

A.只有Ⅰ、Ⅳ

B.只有Ⅳ

C.只有Ⅱ和Ⅲ

D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ

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第5题

关于SDN网络控制器UME的介绍,哪个说法是错误的?()

A.UME位于5G云网络的管控层,可以实现拓扑管理、资源分析、网络监控、业务诊断部署和系统管理功能

B.对单域业务可以进行自动化的统一管控,但是对于多域及跨层不能实现

C.UME向.上对接第三方管控系统和网络平台,可以实现业务的编排和自动化管理

D.采用开放式的接口,支持客户端应用的快速开发

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第6题

组织与公共云服务提供商(CSP)签订了短期协议。一旦协议到期且资产被保护,以下哪个BEST可以保护敏感数据重复使用?()

A.建议业务数据所有者使用持续的监视和分析应用程序以防止数据丢失

B.建议业务所有者将内部加密密钥用于静态数据和数据传输到存储环境

C.使用合同协议确保CSP擦除存储环境中的数据

D.使用美国国家标准计算研究院(NIST)的建议擦式有关存储环境

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第7题

操作系统用于管理计算机资源,控制整个系统运行,是计算机软件的基础,操作系统安全是计算、网络及信息系统安全的基础。一般操作系统都提供了相应的安全配置接口,小王新买了一台计算机,开机后首先对自带的Windows操作系统进行配置,他的主要操作有:(1)关闭不必要的服务和端口;(2)在“本地安全策略”中配置账号策略、本地策略、公钥策略和IP安全策略;(3)备份敏感文件,禁止建立空连接,下载最新补丁;(4)关闭审核策略,开启口令策略,开启账户策略。这些操作中错误的是()

A.操作(1),应该关闭不必耍的服务和所有端口

B.操作(2),在“本地安全策略”中不应该配置公钥策略,而应该配置私钥策略

C.操作(3),备份敏感文件会导致这些文件遭到窃取的几率增加

D.操作(4),应该开启审核策略

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第8题

云计算管理域主要有统一运营管理、()及安全管理组成。

A.资源池维护管理

B.用户管理

C.流程管理

D.云管理

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第9题

全国市域社会治理现代化试点的基本原则是按照“低门槛进、高门槛出”的原则,以_______为“进门门槛”,将验收作为“出门门槛”

A.市级评估申报、省级把关

B.乡级评估申报、县级把关

C.县级评估申报、市级把关

D.省级评估申报,中央把关

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第10题

关于公司内部报告形成和传递,下列说法对的有()

A.公司应当建立内部报告审核、保密和评估制度

B.公司内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何状况下不得越权上报信息

C.内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时

D.公司应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

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第11题

下列各项有关舞弊风险评估程序的说法中,正确的有( )。
下列各项有关舞弊风险评估程序的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当询问管理层,以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控

B.除非治理层全部成员参与管理被审计单位,注册会计师应当了解治理层如何监督管理层对舞弊风险的识别和应对过程,以及为降低舞弊风险而建立的内部控制

C.存在舞弊风险因素必然表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

D.项目组内部讨论的内容可能包括管理层通过晦涩难懂的披露使披露事项无法得到正确理解的风险

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