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[单选题]

‍‍内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:

A.查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围

B.鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定

C.在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致

D.由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止

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更多“内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。”相关的问题

第1题

在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?

A.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制

B.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响

C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定

D.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些

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第2题

在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审
计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?

A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响

B.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制

C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定

D.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些

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第3题

准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于
质量保证程序要素的是:

A.对内部审计师个人表现的年度评估。

B.对已完成的审计工作的内部审核。

C.对审计工作的监督。

D.对准则合规性的外部审核。

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第4题

内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一规定的目的之一是:A.为内部审计活

内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一规定的目的之一是:

A.为内部审计活动的财务预算提供支持;

B.允许审计委员会审核业务观察、结论和建议;

C.提供对工作底稿的控制;

D.方便质量保证复核。

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第5题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第6题

以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程

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第7题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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第8题

内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强
有力支持的审计程序应该是:

A.按生产线计算过去三年来每月销售的变动百分比;

B.将本年每月的产品销售成本和前两年的每月产品销售成本进行比较;

C.回归分析过去两年每月外部经济情况指数对销售的影响,并与销售预测报告进行比较;

D.与同行业比较以前年度每月每一美元销售额与销售成本的比率。

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第9题

内部审计师可以()。

A.评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险

B.评估风险管理过程的有效性

C.评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

D.在执行其他审计的时候,也应根据风险制定计划

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第10题

在评价内部审计活动的独立性时,开展外部评估的质量保证检查小组考虑到许多因素。以下哪项因素对于
判断内部审计活动的独立性最不重要:

A.内部审计师在沟通技能上的培训程度;

B.分派内部审计师工作的标准;

C.业务沟通与业务记录的关系;

D.公正无偏的判断。

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