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[多选题]

某生产企业发生的下列业务中,准予抵扣进项税额的有()。

A.将自产的货物用于个人消费

B.将购买的货物用于交际应酬

C.将购买的货物无偿赠送他人

D.将购买的货物用于职工集体福利

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更多“某生产企业发生的下列业务中,准予抵扣进项税额的有()。”相关的问题

第1题

根据企业所得税法律制度的规定,下列项目中不得作为增值税进项税抵扣的情况有()。

A.购买的存货

B.企业员工外出旅游

C.报销客户的飞机票

D.员工出差发生的住宿费

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第2题

2011年2月,某卷烟批发企业(增值税一般纳税人)总机构向零售商批发卷烟取得不含增值税销售额50万元,批发雪茄烟取得不含增值税销售额20万元,其在另一县的异地分支机构向零售商批发卷烟取得不含税销售额30万元,批发烟丝取得不含税销售额10万元,总机构当期发生可抵扣进项税9万元,分支机构当期发生可抵扣进项税5万元,该总机构当月应纳的增值税和消费税的合计数为()。

A.4万元

B.6.9万元

C.5.9万元

D.7.23万元

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第3题

某增值税一般纳税人购进玉米一批,支付给某农业开发基地收购价款10000元,取得普通发票,并支付不含税运费3000元,取得货运企业开具的增值税专用发票,验收入库后,因管理不善损失1/5,则该项业务准予抵扣的进项税额为()元。

A.936

B.1158.75

C.1510

D.1525

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第4题

某商业企业是增值税一般纳税人,2020年1月初留抵税额12000元,2月发生下列业务 (1)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本6300元(该企业农产品抵扣率是10%)。 (2)从农民手中收购大豆若干吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购款10000元。 (5)购买建材一批用于修缮职工活动室,取得专用发票,价款20000元,税款2600元。 (6)零售日用商品,取得含税收入150000元。 (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类不含税销售价格30000元。 (8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价每台8000元。 假定相关可抵扣进项税的发票均经过认证并申报抵扣。关于当期销项税,说法正确的有()

A.企业捐赠的布料是增值税视同销售,应该计算销项税

B.购买的电脑用于办公应该视同销售,应该计算销项税

C.捐赠的电脑是增值税视同销售,应该计算销项税

D.购买的建材用于修职工活动室是增值税的视同销售,应该计算销项税

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第5题

2020年4月,某企业购买一座房产专用于职工食堂,取得增值税专用发票,金额500万元,增值税45万元。2021年7月,该企业将上述房产改变用途,改作为企业产品展厅。改变用途时不动产净值率94%,则以下说法正确的是()。

A.2020年4月可抵扣上述项目进项税45万元

B.2020年5月可抵扣上述项目进项税45万元

C.2021年7月可抵扣上述项目进项税42.3万元

D.2021年8月可抵扣上述项目进项税42.3万元

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第6题

纳税人用规定来源的葡萄酒,连续生产葡萄酒的,准予从葡萄酒消费税应纳税税额中扣除所耗用应税葡萄酒已纳消费税税款。如本期消费税应纳税额不足抵扣的,余额留待下期抵扣。该规定来源有()。

A.从葡萄酒生产企业购进

B.从葡萄酒批发企业购进

C.从葡萄酒零售企业购进

D.进口葡萄酒

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第7题

下列各项税金中,在计算企业所得税时,不可以在税前扣除的是()

A.消费税

B.准予抵扣的增值税

C.房产税

D.印花税

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第8题

纳税人用规定来源的葡萄酒,连续生产葡萄酒的,准予从葡萄酒消费税应纳税额中扣除所耗用应税葡
萄酒已纳消费税税款。如本期消费税应纳税额不足抵扣的,余额留待下期抵扣。该规定来源有()。

A.进口葡萄酒

B.从葡萄酒批发企业购进

C.从葡萄酒零售企业购进

D.从葡萄酒生产企业购进

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第9题

根据企业所得税法律制度的规定,企业缴纳的下列税金中,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有()。

A.城市维护建设税

B.土地增值税

C.企业所得税

D.允许抵扣的增值税

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第10题

某企业所得税纳税人发生的下列支出中,在计算应纳税所得额时准予扣除的是()。

A.缴纳罚金10万元

B.直接赞助某学校8万元

C.缴纳税收滞纳金4万元

D.支付法院诉讼费1万元

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