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[单选题]

《企业内部控制应用指引》中的内部环境类指引不包括()。

A.组织框架

B.资金活动

C.企业文化

D.社会责任

答案

B、资金活动

更多“《企业内部控制应用指引》中的内部环境类指引不包括()。”相关的问题

第1题

在适用于大中型企业的内部控制规范体系中,属于总的纲领的是()。

A.企业内部控制应用指引

B.企业内部控制基本规范

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引

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第2题

适用于大中型企业的内部控制规范体系不包括以下层次()。

A.第一层次企业内部控制基本规范

B.第二层次企业内部控制配套指引

C.第三层次企业内部控制操作指南和解释公告

D.第二层次企业内部控制应用指引

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第3题

嘉业公司是刚刚成立的一家公司。根据《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》,下列选项中,与嘉业公司组织架构设计与运行中有关的风险有()。

A.治理结构形同虚设

B.缺乏科学决策、良性运行机制和执行力

C.内部机构设计不科学,权责分配不合理

D.可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下

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第4题

在内部控制规范体系中居于主体地位,可以帮助企业更好地贯彻落实《企业内部控制基本规范》的是()。

A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

D.《企业内部控制规范——基本规范》

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第5题

()财政部正式发布企业内部控制配套指引,《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》。

A.2002年7月

B.2009年6月

C.2010年04月

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第6题

在企业内部控制环境中,起保障性作用的因素是:()。

A.公司治理

B.人力资源政策

C.内部审计

D.企业文化

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第7题

A公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,A公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.内部监督

C.控制活动

D.风险评估

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第8题

按照《企业内部控制基本规范》的规定,内部控制要素包括()。

A.控制环境

B.信息与沟通

C.风险评估

D.内部监督

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第9题

U会计师事务所接受委托,对同时在境内外上市的X公司2011年6月30日内部控制设计与运行的
有效性实施审计。A注册会计师担任该项业务的项目合伙人。

相关的审计工作底稿显示存在以下相关情况:

(1)虽然企业内部控制审计是针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计,但注册会计师计划对整个会计期间的内部控制进行测试。

(2)审计计划要求,在内部控制审计中识别重要账户、列报及其相关认定时评价的风险因素应当与财务报表审计中考虑的因素相同。

(3)考虑到穿行测试通常不足以评价控制设计的有效性,A注册会计师要求项目组成员

分别使用询问适当人员、观察企业经营活动和检查相关文件等程序测试控制设计的有效性。

(4)因为内部控制审计与财务报表审计都属于合理保证程度的鉴证业务,A注册会计师按财务报表审计时确定的控制测试样本规模确定了内部控制审计的样本规模。

(5)由于X公司于2011年6月30日对某类业务实施了新的内部控制以实现相关控制目标,A注册会计师认为不必测试被取代的控制。

(6)尽管X公司承诺立即改进审计发现的唯一一项存在重大缺陷的内部控制且审计范围未受限制,注册会计师仍然决定出具否定意见的内部控制审计报告。

要求:请单独针对上述每种情况,根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则相关要求,逐一指出是否符合相关规定,并简要说明理由。

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第10题

不在深圳证券交易所上市公司内部控制指引基本要求范围内的项目是()。

A.内部环境

B.控制活动

C.资金使用

D.检查监督

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第11题

海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有()。

A.内部环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.控制活动

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