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[主观题]

一个大型汽车配件零售商的内部审计人员希望执行一个风险分析,使用统计工具来识别与多数商店

不协调的商店。实现这一目的的最合适的统计工具是:

A.线性时间序列分析

B.横截面回归分析

C.卡方分析的交叉表格

D.时间序列多元回归分析,用来识别每个商店随着时间的变化

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更多“一个大型汽车配件零售商的内部审计人员希望执行一个风险分析,使用统计工具来识别与多数商店”相关的问题

第1题

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内

部审计业务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

C.专家们根据《标准》开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第2题

某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业
务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作:

A.专家们根据合同条件开展工作

B.专家们根据《标准》开展工作

C.专家们在信息技术部门的监督下开展工作

D.专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作

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第3题

某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有
限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

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第4题

某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平
的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(cia)、特许会计师(ca)。这项要求的不利影响包括:

A.该政策可能对内部审计活动开展公司的财务与会计系统的质量检查的能力有负面影响;

B.该政策不会促进内部审计活动的职业化进程;

C.当内部审计活动不具备某些特定业务所要求的技术、知识与其他能力时,该政策会阻碍内部审计活动使用外部服务提供者;

D.由于内部审计活动的专业特长和知识背景过于狭窄,该政策限制了内部审计活动可以开展的服务范围。

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第5题

某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作

A.根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性

B.应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金

C.应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利

D.审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查

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第6题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第7题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中()违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

D.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

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第8题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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第9题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为: (1)检查

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:

(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;

(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;

(3)对该单位会计核算工作进行了检查。

要求:根据资料回答13-15题:

13、按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第10题

在一个大型组织里,信息中心帮助平台没有配备足够人员的最大的风险是A.增加了实施应用审计的

在一个大型组织里,信息中心帮助平台没有配备足够人员的最大的风险是

A.增加了实施应用审计的难度

B.应用系统缺乏足够的文档

C.增加了使用未经授权的程序代码的可能性

D.用户操作系统时不断出现错误

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