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[主观题]

内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?A.为风险管理提供咨询。B.作为产品开发团队的

内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的领导。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者。

答案
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更多“内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?A.为风险管理提供咨询。B.作为产品开发团队的”相关的问题

第1题

以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续

以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:

A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。

D.在生效之前审查采购代理合同草案。

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第2题

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加人某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效之前审查其草稿。

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第3题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第4题

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第5题

下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述:A.内部审计师记录的信息,以及通过观察

下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述:

A.内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息;

B.关于预备计划和调查、业务工作项目、以及工作结果的记录;

C.一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性;

D.对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。

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第6题

下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。Ⅱ.为运行新的

下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:

Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。

Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。

Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。

A.仅有Ⅰ;

B.仅有Ⅱ;

C.Ⅰ和Ⅲ;

D.仅有Ⅲ。

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第7题

内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项?A.确定重新设计是否得到高层管理人员的支持;B.推荐

内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项?

A.确定重新设计是否得到高层管理人员的支持;

B.推荐考虑领域;

C.为新系统制定审计计划;

D.指导新系统实施.

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第8题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第9题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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第10题

一家在×国开展业务的中型国有公司的规模不断扩大,公司主管认为有理由去设立一个内部审计部门,并
确定内部审计主管必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。×国对于国有公司的内部审计有法定要求。下列______项陈述最能确保新任审计主管的独立性。

A.内部审计部门的设立要记录在公司的规章制度中

B.×国对内部审计的法定要求

C.内部审计主管要向审计委员会报告工作

D.内部审计主管必须是注册内部审计师

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