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首页 > 财会类考试> 国际内审师
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[主观题]

在审核差旅费和招待费时,一位注册内部审计师对某经理某项已付差旅费用的支出用途存有质疑。这位经

理答应不将这笔支出看做合法支出,并弥补这笔有问、的支出数额。若这位经理做出的承诺有效,那么内部审计师______。

A.可以忽略非经营支出的原始费用

B.应当立即通知税务局

C.应当将这个审计发现记录在审计报告中

D.应当建议这位经理将有问、差旅支出的部分频繁飞行里程涂改掉

答案
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更多“在审核差旅费和招待费时,一位注册内部审计师对某经理某项已付差旅费用的支出用途存有质疑。这位经”相关的问题

第1题

一位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,他的这种违规行为还没有严重到要去承担最重的处罚

一位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,他的这种违规行为还没有严重到要去承担最重的处罚。这位CIA最可能会______。

A.被要求接受24小时的恰当的后续职业教育课程

B.永久地失去其CIA称谓,除非随后经ⅡA董事会批准而恢复CIA称谓

C.在五年中禁止参与内部审计业务

D.收到ⅡA董事会的书面批评,其中列出了重复类似行为的后果

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第2题

内部审计主管得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。审计主管和这位审计师都是注册内部审
计师。虽然这位审计师没有从有关交易中获利,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。内部审计主管处理此事的最佳方式是______。

A.口头训斥这位助理内部审计师

B.立即解聘这位内部审计师,并向ⅡA通报

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施

D.告知ⅡA的董事会,并根据公司政策要求采取人事措施

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第3题

首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位审计师都是注
册内部审计师。尽管该审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:

A.口头训斥内部审计师;

B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报;

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施;

D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

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第4题

一位G级别员工在出差期间邀请出差地的团队成员参加内部用餐,应该使用哪一个费()

A.用类型进行此餐费费用的报销

B.餐费-内部/外部人员(非HCP)

C.出差及加班餐费

D.内部团队活动费用(非餐费)

E.内部员工其他差旅费

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第5题

一家在×国开展业务的中型国有公司的规模不断扩大,公司主管认为有理由去设立一个内部审计部门,并
确定内部审计主管必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。×国对于国有公司的内部审计有法定要求。下列______项陈述最能确保新任审计主管的独立性。

A.内部审计部门的设立要记录在公司的规章制度中

B.×国对内部审计的法定要求

C.内部审计主管要向审计委员会报告工作

D.内部审计主管必须是注册内部审计师

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第6题

秘书在报销差旅费时,应()。A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面 B.将发票用大头针别于差

秘书在报销差旅费时,应()。

A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B.将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C.将发票装入信封后,附于差旅费报销单背面

D.将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

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第7题

一家在x国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确定首席审计执
行官必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。x国对于国有公司的内部审计有法定要求。以上陈述哪项最能保证新任首席审计执行官的独立性:

A.内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中;

B.x国对内部审计的法定要求;

C.首席审计执行官要向审计委员会报告工作;

D.首席审计执行官必须是注册内部审计师。

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第8题

一家大型公司的内部审计部门最近结束了对销售部门差旅费的审计。下列______群体应当收到审计报告
副本。

A.销售主管和营销副总裁

B.董事会主席、首席运营官和营销副总裁

C.董事会主席、主计长和销售主管

D.首席财务官、销售主管和首席执行官

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第9题

报销招待费时,在OA上要关联的相关流程及相关附件的有()

A.事先填写的《招待/礼品申请表》

B.本次发生的《招待明细表》

C.对应金额的发票

D.单次招待费金额≥ 1000元以上需附上付款凭据

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第10题

某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近
任命的审计委员会成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注。

A.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。

B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。

C.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。

D.只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。

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