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[主观题]

主管审计师刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是:A.在

主管审计师刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是:

A.在内部审计活动的业务工作进度表的形成期;

B.初步调查之后;

C.所有现场工作结束以后;

D.最初计划会议期间。

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更多“主管审计师刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是:A.在”相关的问题

第1题

‍‍内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:

A.查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围

B.鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定

C.在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致

D.由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止

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第2题

在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同
样的情形,但是没有采取纠正措施。下列______项最佳描述了针对这个重复发现的恰当行为。

A.审计报告应该注明,上一次审计中已报告过同样的情形

B.在离场访谈过程中,管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正

C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险

D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告

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第3题

准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于
质量保证程序要素的是:

A.对内部审计师个人表现的年度评估。

B.对已完成的审计工作的内部审核。

C.对审计工作的监督。

D.对准则合规性的外部审核。

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第4题

内部审计专业实务标准强调最终审计报告应当由谁审批: A.业务客户或业务客户的上级;B.主管内

内部审计专业实务标准强调最终审计报告应当由谁审批:

A.业务客户或业务客户的上级;

B.主管内部审计师;

C.首席审计执行官或其指定代表;

D.首席财务官。

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第5题

审计师在开展电信审计时对某个课题进行了调查研究,他发现,被审计单位的收入会计处理系统存在安全
隐患。而会计系统已超出目前这项审计业务的范围。对此,审计师应该:

A.不考虑该安全隐患,在审计收入会计处理系统时再对付该问题

B.把收入会计处理系统列入当前审计业务范围,并在审计报告中应对安全隐患问题

C.提请管理层注意已发现的安全隐患问题

D.为安全隐患确定解决方案,然后告知管理层

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第6题

下列______项参与人员组合出席离场会议最为恰当。A.负有责任的内部审计师,以及对各类详细业务深厚

下列______项参与人员组合出席离场会议最为恰当。

A.负有责任的内部审计师,以及对各类详细业务深厚了解的管理者代表和有权实施纠正措施的人员代表

B.内部审计主管以及负责被审计活动或职能的高层主管

C.开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能日常业务的经营人员

D.开展外勤工作的助理审计人员以及负责被审计活动或职能的高层主管

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第7题

某内部审计师开展初步测试,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计人员在其有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。下列审计反应不适当的是:

A.将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理当局讨论及时完成该审计项目的必要性;

B.考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计;

C.考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计单位已同意采取建设性行动;

D.与被审单位合作按计划开展审计,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计人的反应。

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第8题

某审计师发现,预算控制对销售费用进行了有效控制。除了预算编制者的签字,75份有关各星期的费用报
告,每份都有预算审批签字以及至少其他4名有关人员的签名,分别代表不同销售管理层审批费用的证据。销售电话记录和相关业绩信息都单独向推销员的直接主管报告,并输入销售数据库,作为报告资料。该审计师应该:

A.将特殊查证信函向顾客发送,以确定销售电话是在所报告的日期打出

B.将开支报告上的所有金额追踪至指定的总账,以确保入账的准确性

C.建议只有对相关费用负有预算责任的人员才可审批开支报告

D.确定业绩信息是否包括将开支准确及时地提交销售部门管理人员

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第9题

以下哪类人员正常情况下不会收到与采购循环的审计有关的内部审计报告:A.采购主管;B.独立外部审计

以下哪类人员正常情况下不会收到与采购循环的审计有关的内部审计报告:

A.采购主管;

B.独立外部审计师;

C.首席审计执行官;

D.董事会主席。

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