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[单选题]

集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。

A.业务拓展

B.员工审计

C.店面审计

D.财务审计

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更多“集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。”相关的问题

第1题

审计项目的价值计量,参考当期外审审计服务收费价格标准,结合企业实际情况制定当年内审项目计量标准。()
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第2题

省公司内审部要加强审计管理,各级业务稽核部门要加强稽核管理,必须定期开展专项审计、专项稽核,通报审计和业务稽核发现的问题。()
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第3题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第4题

第六条专项审计实施过程中,社会中介机构人员要认真执行项目主管的组织和管理,做好()工作完成情况的统计,以便内审部及项目组成员能够对项目开展进度有较为清晰地了解。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

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第5题

A注册会计师在制定总体审计策略时应当考虑的因素包括()。

A.甲公司信息技术对审计程序的影响

B.审计项目组成员的工作分工

C.分析程序将要使用的财务比率。

D.控制测试执行的时间

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第6题

注册会计师在审计过程中发现被审计单位为了从某银行取得巨额借款而向银行提供的财务资料中存在如下不正确的情况。你认为这些情况中最有可能属于舞弊的是()

A.将两年后到期的长期负债列为流动负债类下“一年内到期的长期负债”

B.因向河流中排出有害工业用水而受到水利部分和环保部门的严厉警告

C.隐瞒工农业外支出中的火灾损失,虚列营业外收入中无法偿还的应付款项

D.填列会计报表中长期投资项目的数额时,未将一年内到期的长期投资扣除

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第7题

审计委员会负责______。A.选定内部审计主管B.制定内部审计计划和预算C.审核并批准内部审计章程D.

审计委员会负责______。

A.选定内部审计主管

B.制定内部审计计划和预算

C.审核并批准内部审计章程

D.选定独立会计师

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第8题

以下哪种做法最有可能确定问题:A.查阅以前的审计结果;B.走访生产车间;C.与负责生产a类产品的

以下哪种做法最有可能确定问题:

A.查阅以前的审计结果;

B.走访生产车间;

C.与负责生产a类产品的员工面谈;

D.分析财务和经营报告。

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第9题

深交所上市公司的财务会计报告被出具非标准无保留审计意见时,公司在报送定期报告的同时应报送下
列哪些资料?()

Ⅰ 董事会对该审计意见涉及事项的说明

Ⅱ 监事会对董事会有关说明的意见

Ⅲ 独立董事对审计意见涉及事项的意见

Ⅳ 负责审计的会计师事务所及注册会计师的说明

A.Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第10题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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