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[判断题]

COSO2017年《内部控制新框架》强调了制定战略、业务目标和提升绩效过程中风险管理的价值。()

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更多“COSO2017年《内部控制新框架》强调了制定战略、业务目标和提升绩效过程中风险管理的价值。()”相关的问题

第1题

《企业风险管理框架》报告完全取代了《内部控制整合框架》报告。()
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第2题

在COSO内部控制框架中,内部控制的目标可分为‍‍

A.运营、财务报告及合规

B.运营、信息及合规

C.信息、财务报告及监控

D.运营、信息及监控

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第3题

《内部控制整合框架》是内部控制发展历程中的一座里程牌,其提出的内部控制目标包括()。

A.资产安全目标

B.经营目标

C.报告目标

D.合规目标

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第4题

2013年5月,美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》在原有内部控制定义和五要素的基础上考虑的因素是()。

A.经济发展

B.商业和运营环境的变化

C.国家政策

D.国际形势

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第5题

在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。B.记录对公

在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?

A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。

B.记录对公司内部控制框架的理解情况。

C.开展内部控制测试。

D.评估内部控制风险。

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第6题

注册会计师了解内部控制的会计系统这一要素,比了解控制环境和控制程序要素更强调确定特
定单项控制程序与特定认定之间的直接关系。()

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第7题

A注册会计师发现甲公司内部控制存在一项重大缺陷,应当出具的审计报告类型是()。 A.带强调事项
段的非标准内部控制审计报告 B.保留意见的内部控制审计报告 C.否定意见的内部控制审计报告 D.无法表示意见的内部控制审计报告

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第8题

注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,且审计范围没有受到限制,则需要对财务报告内部控制()。

A.在强调事项段中说明

B.发表否定意见

C.发表保留意见

D.发表无法表示意见

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第9题

A注册会计师在完成丁公司的内部控制审计工作后,获取了充分适当的审计证据并认为丁公司的财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷,由此应当出具内部控制审计报告类型是()。

A.标准内部控制审计报告

B.带强调事项段的非标准内部控制审计报告

C.否定意见的内部控制审计报告

D.无法表示意见的内部控制审计报告

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第10题

一份调查问卷由一系列与为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有
关的问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点:

A.调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架;

B.调查问卷容易完成;

C.调查问卷在设计和应用上具有灵活性;

D.完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件。

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第11题

对行为主义理论的评论,不正确的是()。

A.强调刺激,反应和强化在人们行为塑造中的作用

B.学习理论的研究只局限于外部行为的塑造和控制

C.重视学习内部过程,及内部条件的研究

D.不能完全科学的反映人类学习的基本规律

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