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[单选题]

当内部审计部门处于以下何种情形时,内部审计部门适宜采用健康医疗津贴方面的专家意见?

A.对本组织的退休后津贴(包括健康医疗津贴)的估计负债进行审计时;

B.将本组织的医疗保健项目的成本与本行业内提供的其他项目成本进行比较时;

C.培训审计职员以开展对本组织某主要部门的医疗保健成本的审计时;

D.所有上述情形。

答案
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更多“当内部审计部门处于以下何种情形时,内部审计部门适宜采用健康医疗津贴方面的专家意见?A.对本组”相关的问题

第1题

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?A.保证内部审训

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?

A.保证内部审训计计划支持总体企业目标。

B.保证内部审计计划得到高级管理层的批准。

C.为改善战略性计划提供建议。

D.强调内部审计部门的重要性。

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第2题

以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?A.内部审计部门已制定正式的书面章程;B.向审计委

以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?

A.内部审计部门已制定正式的书面章程;

B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划;

C.与审计委员会建立直接报告关系;

D.获得充分资金来源,落实全面审计方案。

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第3题

当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定

A.内部审计标准

B.审计业务小组

C.被审计单位

D.内部审计部门章程

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第4题

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需要的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

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第5题

管理当局注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管
理当局希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。在决定先进行哪一项审计任务时,审计师应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是: Ⅰ审计委员会要求进行的被审事项,其风险总是高于管理人员要求进行的被审事项。 Ⅱ预算金额高的被审事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项。 Ⅲ风险高低应通过对企业潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量。

A.仅有Ⅰ

B.仅有Ⅱ

C.仅有Ⅲ

D.仅有Ⅰ和Ⅲ

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第6题

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。

A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序

B.前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核

C.审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议

D.工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货

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第7题

以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素?A.将监督合规性方案的责任分配给内部审

以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素?

A.将监督合规性方案的责任分配给内部审计部门;

B.通过录像形式向雇员一次性宣传合规性方案内容;

C.应用旨在发现不当活动的监督系统;

D.在对雇员开展背景检查时尽可能多获取信息

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第8题

助理内部审计师考虑的以下哪种行为违反了标准或道德规范:A.告诉审计经理你要将这些情况作为审

助理内部审计师考虑的以下哪种行为违反了标准或道德规范:

A.告诉审计经理你要将这些情况作为审计发现写入工作底稿;

B.不与审计经理进一步讨论,而是与首席审计执行官讨论此事;

C.不经过与审计经理的进一步讨论就将此事向外部审计师披露;

D.如果管理层对此事未采取进一步行动,就向内部审计部门和公司辞职。

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第9题

对外部审计师独立性的评估()1.只应该在任命外部审计师时开展2.应该在任命外部审计时开展并在此后定期开展3.不应该包括内部审计部门的任何参与4.包括内部审计部门的参与

A.只有1和3是对的

B.只有1和4是对的

C.只有2和3是对的

D.只有2和4是对的

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第10题

管理层对公司某部门最近一段时间开支增加、利润下降的现象表示关注,并已要求内部审计部门对该部门
开展经营审计。在决定是否应该将现有的内部审计资源从正在进行的一项合规性审计转移至管理层所要求的部门开展审计时,以下哪项内容最不重要?

A.过去一年该部门开支增加的情况。

B.合规性审计导致重大监管罚款的可能性。

C.一年以前外部审计师对该部门开展的财务审计。

D.通过合规性审计而发现舞弊的可能性。

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