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[判断题]

业务分析,主要分析网店在采购、营销、仓库、售后服务、人力资源等环节的数据,支持企业管理和业务优化。()

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更多“业务分析,主要分析网店在采购、营销、仓库、售后服务、人力资源等环节的数据,支持企业管理和业务优化。()”相关的问题

第1题

案例六、仓库计算机管理系统,主要由库管员使用,帮助材料现场管理人员清晰掌握材料 往来明细账,快
速统计收发存,准确高效进行材料汇总,为其他岗位提供材料基础数据, 实现数据共享。实现公司、项目部材料部材料往来,分类汇总省时省力。根据背景资料回 答下列问题。

主要用于统计存货在一段时间内的业务发生数量和金额,包括入库、出库、调拨 及盘点的表格是()。(单项选择题)

A.仓库汇总

B.存货汇总表

C.仓库收发明细表

D.存货明细表

入库单主要提供信息不包括()。(单项选择题)

A.企业收货入库登记

B.存货数量增加

C.金额减少

D.反方向收货退库

采购收货入库,此种类型一般需要填写以下内容()。(单项选择题)

A.对方供货单位、收货仓库、经手人及部门

B.生产部门、收入仓库、批号及经手人

C.对方供货单位、收入仓库、批号及经手人

D.生产部门、收货仓库、经乎人及部门

仓库管理系统支持货品的()业务,以及库存结转功能。(多项选择题)

A.入库

B.出库

C.调拨

D.盘点

E.采购

存货分类汇总主要统计所有存货分类在一段时期内的各种业务发生金额。() (判断题)

入库单主要提供企业发货出库登记,存货数量及金额减少,包括反方向发货退 库,存货增加。()(判断题)

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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第2题

分析库存数据可以帮助网店在经营过程中合理的制定营销销售策略,库存数据包括以下哪些指标?()

A.产品库存数

B.发货量

C.库存周转率

D.残次库存比

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第3题

旅行社的基本业务中,()是旅行社的基础性业务。

A.旅行社产品设计与开发业务

B.旅行社产品营销业务

C.旅行社服务采购业务

D.旅行社接待业务

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第4题

某网店运营人员准备分析该网店客户的产品购买款式和规格偏好,需要采集的数据是()

A.店铺商品的SKU销售数据

B.店铺商品采购数据

C.店铺商品销量信息

D.店铺订单的配送信息

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第5题

被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。

A.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制

B.请购单可以不连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门

C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行

D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续

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第6题

仓库保管第一阶段为()阶段,主要业务为接运、验收和办理入库手续等

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第7题

天海股份有限公司(以下简称天海公司)产品销售以天海公司仓库为交货地点。该公司目前主要
采用手工会计系统。李华和王宁注册会计师负责于2007年10月25日至ll月10日对天海公司的内部控制进行了解、测试与评价,在业务执行中了解到如下事项:

(1)对需要购买的已经列入存货清单的材料由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。

(2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。

(3)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库,一联留存验收部门。

(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。

要求:针对资料中第(1)至第(4)项,判断天海公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷,并说明理由。如果存在缺陷,请分别予以指出,并简要说明理由、提出改进建议。

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第8题

内部审计师向业务提交了审计报告的初稿,为结束会议做准备,以下内容摘自报告初稿: 所开展的
业务完成了以下几项目标: ①证实仓库中存储的未经使用的机器的存在性; ②确定在存储过程中机器是否有损坏的状况; ③审核仓库工作人员所开展的操作程序; ④确定仓库中的机器是否按恰当的会计程序记账; ⑤计算仓库中存货的当前公允价; ⑥将机器的总值与账面记录进行比较。 从采购记录中抽取30台机器作为样本,证实有13台在仓库中,另外5台在码头准备运往生产车间,其余12台已运到生产车间。对仓库采用的会计程序的检查表明仓库会计职员没有按政策规定在每月核对存货记录。在抽取25台机器样本来测试机器的损坏情况时,发现只有一台没有损坏。内部审计师证实列在仓库政策手册中规定的操作程序看来是充分的,并且仓库工作人员明显遵守了上述程序。当然,在验收存货时所进行的检查除外。审计报告的目的是指出问题及存在的影响。这些目标是否能达到取决于报告书写是否清晰明了。在审计报告中违反了哪项沟通的清晰性原则:

A.适当地组织报告内容;

B.大量使用简短的句子;

C.使用主动词;

D.以上答案都对。

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第9题

请问旅游交通服务采购业务主要包括哪些内容?

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第10题

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:

A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。

B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果

C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。

D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.

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