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[主观题]

某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是否

恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:

A.对所有贷款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书。

B.抽取超过一定限额的一组贷款样本,确定它们是否属流动性并正确分类。对每笔经批准的货款,证实其年限和分类。

C.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款日期来划分其流动性,按流动和非流动进行分层统计抽样。审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类。

D.选取贷款支付的样本,追查至原贷款,确认这些支付是否都经过适当的申请手续,并对申请进行审查,以确定是否有适当的抵押。

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第1题

某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准
确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是

A.利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长期进行总体分层抽样的统计样本。检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类

B.挑选一个贷款申请的发现抽样样本,以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明

C.挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类。对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类

D.挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪它们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中,对找到的每一笔贷款,检查贷款申请,以确定他们都有适当的抵押物

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第2题

一位银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是
否恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,以下哪项审计程序最佳:

A.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款日期来划分其流动性,按流动和非流动性进行分层统计抽样。审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类

B.抽取超过一定限额的一组贷款样本,确定它们是否属流动性并正确分类。对每笔经批准的货款,证实其年限和分类

C.对所有货款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书

D.选取贷款支付的样本,追查至原贷款,确认这些支付是否都经过适当的申请手续

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第3题

‍‍ 在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当‍‍

A.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷

B.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查

C.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局控告

D.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为

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第4题

‍‍ 某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是‍‍

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。

C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发

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第5题

某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内
部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是:

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。

C.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发。

D.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。

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第6题

某内部审计师发现,预算控制对销售费用进行了有效控制。除了预算编制者的签字,75份有关各星期的费
用报告,每份都有预算审批签字以及至少其他4名有关人员的签名,分别代表不同销售管理层审批费用的证据。销售电话记录和相关业绩信息都单独向推销员的直接主管报告,并输入销售数据库,作为报告资料。该内部审计师应该:

A.将特殊查证信函向顾客发送,以确定销售电话是在所报告的日期打出。

B.确定业绩信息是否包括将开支准确及时地提交销售部门管理人员。

C.建议只有对相关费用负有预算责任的人员才可审批开支报告。

D.将开支报告上的所有金额追踪至指定的总账,以确保入账的准确性。

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第7题

某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作

A.根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性

B.应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金

C.应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利

D.审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查

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第8题

‍‍ 内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中披露了所有未到期的债务,下列审计程序提供的证据与此最不相关的是‍‍

A.向所有与该公司有过往来的银行函证有关未到期票据的信息

B.使用公司的应付票据清单编制一份未到期票据目录,然后追查至总账和公布的财务报表

C.将上一年列示在已审计过的财务报表中的应付票据与当前报表中的相比较,并调节差异

D.分析利息费用和应付票据账户,确定是否记录了未在财务报表上列示的票据的利息

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第9题

某组织使用电子资料交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文件资料。某审
计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当:

A.对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单、发票以及验收报告是否一致

C.对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发确性。

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第10题

‍‍ 对于内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后的责任,以下哪项是最好的描述‍‍

A.扩展审计工作来确定是否有理由进行调查

B.将情况报告给审计委员会,申请经费以便聘请外部专家来帮助调查可能存在的舞弊

C.咨询外部法律顾问,决定如何采取行动

D.向最高管理层报告舞弊的可能性,并询问他们希望审计活动怎样继续

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