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[单选题]

下列陈述中,属于面向数据的计算机审计主要内容的有()

A.对数据文件进行查询和分析

B.对信息系统主管进行离任审计

C.检查防病毒软件安装情况

D.对安全防护系统进行检查

答案
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更多“下列陈述中,属于面向数据的计算机审计主要内容的有()”相关的问题

第1题

计算机信息系统是一类数据密集型的应用系统。下列关于其特点的叙述中,错误的是()

A.大多数数据需要长期保存

B.计算机系统用内存保留数据

C.数据可以为多个应用程序和多个用户所共享

D.数据面向全局应用

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第2题

下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:A.整合测试设备;B.平行模拟;C.数据测试法

下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:

A.整合测试设备;

B.平行模拟;

C.数据测试法;

D.程序编码测试。

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第3题

()是以个人计算机和分布式网络计算机为基础,主要面向专业应用领域,具备强大的数据运算与图形处理能力的高性能计算机

A.路由器

B.调制解调器

C.服务器

D.工作站

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第4题

注册会计师应对舞弊导致认定层次的重大错报风险的基本思路,在于通过适当调整或改变拟实施审计程序的性质、时间和范围,提高审计效果和审计证据的说服力。以下属于注册会计师对审计程序性质有意调整的有()。

A.原先只准备针对某项资产的账面记录实施程序,现在更加重视观察和检查

B.原先对某财务指标采用年度汇总数据的趋势分析,现在决定增加各月份数据的趋势分析

C.原先主要通过手工实施某重要账户的重新计算程序,现在更侧重计算机辅助审计技术进行该账户的数据分析

D.原先对期末发生的某类交易实施测试,现在决定对所审计期间的期初发生的该类交易进行测试

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第5题

某分散型生产部门利用微机来处理存货及生产记录。每天计算机系统以批处理方式将数据转移至主要生
产部门。下列程序哪些是审计人员检查生产部门一般控制程序?

Ⅰ.检查生产部门的灭火能力;

Ⅱ.检查与计算机岗位相关的生产人员的职责描述;

Ⅲ.检查未正确入账的存货交易的错误清单;

Ⅳ.检查送达中心部门的产品数据记录情况。

A.仅是Ⅳ;

B.仅是Ⅱ和Ⅳ

C.仅是Ⅰ和Ⅱ

D.仅是Ⅰ和Ⅲ

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第6题

下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确:A.每次只能测试一个控制措

下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确:

A.每次只能测试一个控制措施;

B.这种方法的优势是它可以直接检查控制措施;

C.每种类型要检查几个交易;

D.只有那些对审计师重要的控制措施才会被测试。

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第7题

使用通用审计软件(GAS)的一个主要优点是审计师可以: A.通过自我检查数字和推敲总数,保证数据的精

使用通用审计软件(GAS)的一个主要优点是审计师可以:

A.通过自我检查数字和推敲总数,保证数据的精确性;

B.减少要求测试控制措施的程度到一个相对小的数量;

C.不完全理解公司计算机硬件和软件的特征,也可以进入存储在计算机文件中的信息;

D.考虑增加对交易数据的支持性测试,而取代分析性过程

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第8题

下列哪项对内部审计中使用的“风险评估”一词的陈述不正确:A.风险评估是指在可审计活动中,能够

下列哪项对内部审计中使用的“风险评估”一词的陈述不正确:

A.风险评估是指在可审计活动中,能够对已转让的美元价值的可预期风险水平判断的过程。上述已转让价值可以使内部审计主管挑选出有利于节约审计成本的审计对象。

B.内部审计主管应该将来自各种渠道的信息应用于风险评估过程,包括与董事会、管理当局、外部审计人员的讨论,法规的审查以及财务/经营数据的分析。

C.风险评估是可能对组织不利的状况和/或事件进行系统评价与整合过程的职业判断,并为内部审计工作安排提供了依据。

D.作为审计或初步调查的结果,内部审计主管可以随时修正审计对象的估计风险水平,并对工作日程表进行适当的调整。

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第9题

下列对内部审计中使用的“风险评价”一词的陈述不正确的是:A.风险评价是将被审计活动中发现的风险

下列对内部审计中使用的“风险评价”一词的陈述不正确的是:

A.风险评价是将被审计活动中发现的风险的预期水平用金额表示的一种判断过程。通过它,首席审计执行官可以选取能导致审计节约额最大的被审计单位。

B.首席审计执行官应将各种渠道的信息用于风险评价过程,包括与董事会、管理当局、外部审计人员的讨论,审查法规,分析财务/经营数据。

C.风险评估是一个评价并汇总有关可能对组织不利的条件和/或事件的职业判断,并为形成内部审计日程安排提供手段的系统过程。

D.作为审计或初步调查的结果,首席审计执行官可以随时修正被审计单位的估计风险水平,并对工作日程表进行适当调整。

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第10题

除了对登陆、操作、程序变动和其他功能的控制,计算机系统还需要建立一条信息的审计轨迹。下列哪项信
息通常不包括为非授权的系统登陆尝试而设计的审计的审计轨迹记录中?

A.被授权用户的名单。

B.尝试的事件或业务类型。

C.用来进行尝试的终端。

D.流程中可见到的数据(Thedataintheprogramsought)。

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