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[主观题]

应收账款函证结果与被审计单位会计记录不一致的主要原因有哪些?注册会计师应相应实施哪

些必要的审计程序?

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更多“应收账款函证结果与被审计单位会计记录不一致的主要原因有哪些?注册会计师应相应实施哪”相关的问题

第1题

助理人员在对应收账款函证回函进行整理分析时,其判断或处理正确的有()

A.对采用积极式函证未取得回函的应再次发函询证

B.对采用消极式函证未取得回函的,助理人员合理推断其函证的应收账款是恰当的

C.对不能取得函证回函的应收账款应抽查相关原始凭证验证其真实性

D.对回函结果与所函证应收账款有差异时,助理人员要求被审计单位作适当调整

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第2题

如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是()。

A.增加对应收账款的控制测试

B.提请被审计单位增列坏账准备

C.审查顾客订货单、销售发票及产品出库记录

D.审查应收账款明细账

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第3题

如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是()。

A.增加对应收账款的控制测试

B.提请被审计单位补提坏账准备

C.审查顾客订货单、销售发票及产品出库记录

D.审查应收账款明细账

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第4题

注册会计师在对某客户审计过程中,收集到下列三组证据:(1)被审计单位购货发票与销货发票;(2)审
注册会计师在对某客户审计过程中,收集到下列三组证据:(1)被审计单位购货发票与销货发票;(2)审

计助理人员盘点存货的记录与客户自编的存货盘点表;(3)审计人员收回的应收账款函证回函与询问客户应收账款负责人的记录。请分别说明:每组审计证据中的哪项证据更为可靠?为什么?

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第5题

下列有关对应收账款函证的提法错误的有()

A.所有应收账款都必须函证

B.函证回函应直接寄至会计师事务所

C.函证信可由被审计单位代发

D.函证信应以被审计单位的名义寄发

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第6题

从被审计单位应收账款明细账为起点函证,最有可能获取审计证据涉及的认定是()。

A.存在

B.截止

C.完整性

D.权利与义务

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第7题

虽然抽样技术大大促进了审计的发展,但审计抽样通常在()程序中不采用。

A.应收账款函证

B.询问被审计单位管理当局

C.实地观察

D.分析性复核

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第8题

下列关于函证应收账款的说法中,不正确的是( )。
A.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,并且与之相关的重大错报风险很低

B.函证应收账款的目的在于证实应收账款账户余额是否真实准确

C.如果不对应收账款函证,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由

D.注册会计师根据被审计单位的经营环境、内部控制的有效性、应收账款账户的性质、被询证者处理询证函的习惯做法及回函的可能性等,确定应收账款函证的范围、对象、方式和时间

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第9题

关于审计函证的说法正确的是()

A.函证应以被审计单位的名义发出;

B.若被函证方以传真的方式回函,注册会计师应直接接收,并要求被函证方及时寄回询证函原件;

C.除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表不重要或函证很可能无效,否则应进行函证;

D.函证一般应采取积极式函证。

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第10题

A注册会计师是X公司2010年度财务报表审计业务的项目合伙人。在编制具体审计计划时,需要
根据评估的重大错报风险设计和实施进一步审计程序。审计工作底稿记载的与函证程序有关的决策与实施情况如下:

(1)根据具体审计计划的要求,只要银行存款日记账与对应的银行对账单不一致,就应当向该银行函证。

(2)为应对应付账款完整性认定的重大错报风险,A注册会计师在确定函证对象时,认为选择余额较小、甚至为零的应付账款比选择大额应付账款更为有效。

(3)因为应收账款的重大错报风险被评估为低水平,将函证截止日定为2010年9月30日,并实施控制测试以获取剩余期间应收账款增减变动的补充证据。

(4)A注册会计师认为,采用消极的函证方式比积极的函证方式更加有效。因为在前一种方式下,无论是否收到回函,都能形成审计结论。

(5)为获得可靠的审计证据,当被询证者以电子形式回函时,项目组应当要求回函者寄回原件。

(6)A注册会计师要求项目组成员根据客户回函提供的信息与X公司会计记录的差异金额否重大确定是否建议X公司调整。

逐一针对上述每种情况,指出注册会计师的决策或做法是否正确。如认为不正确,请简要说明理由。

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