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[判断题]

各单位机具采购中,总行已确定供应商和价格,并签订了正式合同的现金机具,各单位仍然不能直接采购。()

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更多“各单位机具采购中,总行已确定供应商和价格,并签订了正式合同的现金机具,各单位仍然不能直接采购。()”相关的问题

第1题

符合以下哪一个情形的,可以直接将供应商从供应商名录或注册供应商中退出__。

A.采办合同关闭后,供应商已准入的品类暂时无采购需求的

B.属于各单位主动开发的供应商资源,相应品类暂时无采购需求的

C.供应商资源较多,需要择优保留的

D.处理方式为长期禁止使用的供应商

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第2题

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:

A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。

B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果

C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。

D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.

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第3题

下列事项构成负债的是()。

A.向供应商采购的原材料已入库,尚未支付货款

B.董事会建议向股东分配股利2000万元

C.用户就产品质量问题索赔,已向法院提起诉讼,案件正在审理中,结果无法确定

D.收取客户预付的货款20万元,尚未发货

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第4题

在政府采购过程中,可以采用竞争性谈判方式采购的情形有()。

A.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的

B.技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的

C.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的

D.不能事先计算出价格总额的

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第5题

项目结项验收报告应书面报本级行外包牵头管理部门和集中采购部门(团队),作为外包供应商考评和下次采购中确定候选外包供应商的依据。()
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第6题

各单位应本着充分竞争的原则,根据使用需求,综合考虑()等因素,在电商平台多家供应商中择优选择,同品牌同型号产品,以价低者优先。

A.产品性能

B.价格

C.服务

D.产地

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第7题

()购买行为是指,采购经理为了更好地完成采购工作任务,适当改变要采购的某些产业用品的规格、价格等条件或供应商,这种行为类型较复杂。因而参与决策购买过程的人数较多。这种情况给"门外的供货企业"提供了市场机会,并给"已入门的供货企业"造成了威胁,这些供货企业要设法拉拢其现有顾客,保护其现有市场。

A.选择采购

B.直接重购

C.修正重购

D.全新采购

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第8题

‍‍ 某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是‍‍

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。

C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发

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第9题

单一来源采购中,专业人员与供应商的协商情况记录可能包括()。

A.采购人、采购代理机构、财政部门的联系地址、联系人和联系电话

B.供应商多次报价情况

C.供应商其他同类项目的采购价格

D.供应商提供的产品专利有技术情况

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第10题

某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内
部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是:

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。

C.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发。

D.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。

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