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[多选题]
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序有()。
A.检查固定资产管理制度
B.询问固定资产购买流程
C.重新计算固定资产折旧额
D.检查新增固定资产各种手续
E.检查固定资产账卡设立状况
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A.检查固定资产管理制度
B.询问固定资产购买流程
C.重新计算固定资产折旧额
D.检查新增固定资产各种手续
E.检查固定资产账卡设立状况
第1题
A.支出预算由总经理批准
B.对固定资产无具体的保养制度
C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理
D.对固定资产未投保
第2题
A.控制运行有效,则减少实质性程序
B.控制设计的不好,放弃控制测试,实施实质性程序
C.控制设计的好但没有执行,放弃控制测试,实施实质性程序
D.控制设计的好并得到执行,注册会计师拟信赖内部控制,实施控制测试
第9题
下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。
A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序
B.前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核
C.审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议
D.工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货