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[单选题]

‍‍ 内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中披露了所有未到期的债务,下列审计程序提供的证据与此最不相关的是‍‍

A.向所有与该公司有过往来的银行函证有关未到期票据的信息

B.使用公司的应付票据清单编制一份未到期票据目录,然后追查至总账和公布的财务报表

C.将上一年列示在已审计过的财务报表中的应付票据与当前报表中的相比较,并调节差异

D.分析利息费用和应付票据账户,确定是否记录了未在财务报表上列示的票据的利息

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第1题

内部审计师在对货运部门进行运营审计。他从货运部门的文件中选择了45份货运日志作为样本,其中
44天的日志的装运数量达到了日常限额。根据上述测试结果,内部审计师得出结论,货运部门在完成限额任务方面是有效的。有关内部审计师的结论,以下哪项是准确的:

A.选择用以证实结论合理的样本量不适当;

B.货运部门在完成其职责方面是有效的;

C.这个结论打消了进行任何效率测试的念头;

D.上述答案都不正确。

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第2题

公司的内部审计师近期用自动的人力资源系统检查了退休福利计划,并确定在过去10年间退休金与
医疗福利已变动过好多次。内部审计师想要确定进一步的调查是否正当,最恰当的业务程序是:

A.审核过去10年间退休金支出趋势。如果费用支出增加,就需要进一步的调查;

B.运用通用审计软件对退休金进行货币—单位抽样,并确定每位已退休员工是否得到了准确的支付;

C.以每个人为依据,审核退休金与医疗费用的合理性,以确保退休福利计划在每位员工退休时都还有效;

D.运用通用审计软件对退休金进行属性抽样,并进行详细测试,以确定所抽取的每个人是否得到了恰当的福利。

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第3题

在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同
样的情形,但是没有采取纠正措施。下列______项最佳描述了针对这个重复发现的恰当行为。

A.审计报告应该注明,上一次审计中已报告过同样的情形

B.在离场访谈过程中,管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正

C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险

D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告

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第4题

注册会计师在对存货内部控制进行符合性测试前实施简易抽查,主要目的在于证实审计工作底稿对企业存货内部控制的描述是否可靠。()
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第5题

在对公司进行综合审计时,以下哪项内容是内部审计师的首要考虑?

A.关于资金来源和使用情况的报告的准确性。

B.公司使命的实现程度。

C.对公司政策和程序的遵守情况进行的核实。

D.与预算编制过程相关的程序的恰当性。

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第6题

某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。该公司已将IIA《规范》作为自己
的《规范》要求内部审计师来遵守。在对内部审计师的举报中包括以下内容: ①、内部审计师1在业余时间有一份兼职工作--在当地一所大学里担任客座教授。 ②、内部审计师1拥有雇主公司的股票 ③、内部审计师1告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭。对内部审计师1的举报中有几项行为违反了IIA《规范》:

A.没有

B.一项

C.两项

D.三项

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第7题

内部审计师在对分部的业务进行分析性复核,并记下了以下内容: 流动比率增高 速动比率变
小 存货的销售天数增加 销售量不变 流动负债不变 根据这些情况内部审计师可能得出什么结论: ⅰ,公司今年产品产量比去年少。 ⅱ,现金、应收账款或有价证券减少。 ⅲ,毛利降低。

A.只有ⅰ;

B.只有ⅱ;

C.ⅰ和ⅲ;

D.ⅱ和ⅲ。

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第8题

在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,以作为有关定单
的回报。根据IIA的道德规范,内部审计师应采取的行动是:

A.制止任何可能会损害公司的活动;

B.向恰当的管制机构报告这一事件;

C.告知公司中恰当的官员;

D.向IIA的审计委员会报告这件事。

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第9题

注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在内部审计部门

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