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[多选题]

下列选项中,属于单位内部控制措施的是()。

A.不相容职务相分离控制

B.授权审批控制

C.供销系统控制

D.预算控制

答案
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更多“下列选项中,属于单位内部控制措施的是()。A.不相容职务相分离控制 B.授权审批控制C.供销系统”相关的问题

第1题

高级管理层需要采取相关控制措施来履行其管理职责,下列哪一选项属于高级管理层的控制措施()

A.要求首席执行官提供控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期目标进行比较

C.任命独立审计师评价内部控制系统的有效性

D.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

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第2题

下列选项中,对被审计单位具有处罚权的是()

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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第3题

下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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第4题

内部控制人员需要计算和证明控制措施具有成本效益的原因包括下列哪些选项()

A.企业应分配足够的资源建立控制系统

B.及时发现违反管理政策和制度的行为

C.遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的需要

D.消除无效的控制措施以便提高运营效率

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第5题

下列选项中,不是指对被审计单位产生影响的事实环境的是()。

A.有关内部控制情况

B.被审计单位管理人员的素质

C.各种管理条件和管理水平

D.有关外部控制情况

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第6题

下列选项中,属于审计主体的是()

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.财务报表审计

E.经营审计

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第7题

下列选项中,属于加油站引发媒体关注的内部因素的是()。

A.油品质量

B.政策变化

C.对手恶意竞争

D.媒体误报

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第8题

现金是所有资产中流动性最大的资产,下列各选项中,没有违反现金内部控制的行为是那一选项()

A.不得私设小金库

B.用本单位银行账号为他人支取现金

C.用白条顶替库存现金

D.将本单位的现金借给他单位临时支用

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第9题

注册会计师在实施风险评估程序时,下列选项中,不属于了解被审计单位及其环境的是()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.考虑识别风险是否重大

C.观察和检查

D.分析程序

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第10题

下列选项中()不属于酒吧内部调拨单的内容。

A.货品调出单位

B.货品调人单位

C.货品的名称

D.货品的质量

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