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[主观题]

下列关于函证应收账款的说法中,不正确的是( )。

A.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,并且与之相关的重大错报风险很低

B.函证应收账款的目的在于证实应收账款账户余额是否真实准确

C.如果不对应收账款函证,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由

D.注册会计师根据被审计单位的经营环境、内部控制的有效性、应收账款账户的性质、被询证者处理询证函的习惯做法及回函的可能性等,确定应收账款函证的范围、对象、方式和时间

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更多“下列关于函证应收账款的说法中,不正确的是( )。”相关的问题

第1题

关于对特定项目实施函证程序的下列说法中,正确的是()。

A.对零余额的银行账户都应当实施函证

B.某些特定行业的客户通常不对应收账款询证函回函

C.针对由第三方保管的存货,注册会计师应当通过函证获取有关该存货存在和状况的充分、适当的审计证据

D.针对诉讼和索赔事项,注册会计师应当依赖回函信息确认其真实性

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第2题

下列有关注册会计师是否实施应收账款函证程序的说法中,正确的是()。

A.对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

B.如果有充分证据表明函证很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

C.如果在收入确认方面不存在由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

D.对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序

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第3题

关于审计函证的说法正确的是()

A.函证应以被审计单位的名义发出;

B.若被函证方以传真的方式回函,注册会计师应直接接收,并要求被函证方及时寄回询证函原件;

C.除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表不重要或函证很可能无效,否则应进行函证;

D.函证一般应采取积极式函证。

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第4题

关于审计函证的说法正确的是()。 Ⅰ函证应以被审计单位的名义发出 Ⅱ 若被函证方以传真的方式回函

关于审计函证的说法正确的是()。

Ⅰ函证应以被审计单位的名义发出

Ⅱ 若被函证方以传真的方式回函,注册会计师应直接接收,并要求被函证方及时寄回询证函原件

Ⅲ 除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表不重要或函证很可能无效,否则应进行函证

Ⅳ 函证一般应采取积极式函证

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第5题

下列选项中,应收账款的实质性程序不包括()。

A.账账、账表核对

B.分析程序

C.组织发货

D.应收账款函证

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第6题

审计人员审核或有负债时,下列审计程序中可能最无效果的是()。

A.审核银行存款函证回函

B.审核应付票据函证回函

C.审核应收账款函证回函

D.审核律师声明书

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第7题

下列有关函证的说法中,正确的是()。 A.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分、适当的审

下列有关函证的说法中,正确的是()。

A.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分、适当的审计证据的必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据

B.如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量

C.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非应收账款对财务报表不重要且评估的重大错报风险低

D.如果注册会计师将重大错报风险评估为低水平,且预期不符事项的发生率很低,可以将消极式函证作为惟一的实质性程序

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第8题

以下有关审计证据可靠性的说法中,正确的是()。

A.审计证据的相关性与可靠性成同向变动

B.应收账款函证回函比顾客对账单回函可靠

C.设计合理、执行有效的内部控制有助于提高审计证据的可靠性

D.相互印证的审计证据比相互矛盾的审计证据更可靠

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第9题

下列财务报表项目或科目中,一般不需要函证的项目是()。

A.银行存款

B.应收账款

C.短期借款

D.长期应收款

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第10题

A注册会计师拟采取的下列审计程序中对增强其不可预见性没有帮助的是()。

A.在期末而非期中执行更多的审计程序

B.对风险较小的项目实施实质性程序

C.按照交易频繁程度选定应收账款函证对象

D.选择以前未曾到过的盘点地点进行存货盘点

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第11题

下列有关对应收账款函证的提法错误的有()

A.所有应收账款都必须函证

B.函证回函应直接寄至会计师事务所

C.函证信可由被审计单位代发

D.函证信应以被审计单位的名义寄发

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