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[主观题]

某公用事业单位的审计师正计划测试通过经纪人购买的房地产的抽样样本,以确保所有款项均针对合法

的房地产支付。以下哪项内容是用以选择相关交易进行测试的最佳来源?

A.用以记录房地产购买情况的账号所反映的所有交易活动的打印版本。

B.包括评估和调查数据的房地产经纪人档案。

C.该公用事业单位记录部门所保留的交易记录。

D.房地产经纪人提供的批号清单。

答案
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更多“某公用事业单位的审计师正计划测试通过经纪人购买的房地产的抽样样本,以确保所有款项均针对合法”相关的问题

第1题

某审计师正计划审计公司最近新实施的采购和开票电子数据互换系统。在这样的环境中,哪种针对原
材料采购准确性的控制措施最不重要?

A.电脑系统控制;

B.电子数据互换(EDI)系统销售商实施的控制;

C.充分人员对各项交易的审查。

D.管理人员对各项交易的审查。

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第2题

内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关
注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目:

A.分支机构标准的运营程序的调查问卷;

B.在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案;

C.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案;

D.以行业制定的业务指南。

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第3题

某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作

A.根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性

B.应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金

C.应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利

D.审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查

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第4题

某事业单位根据经过批准的部门预算和用款计划,向同级财政部门申请支付第三季度电费100000元。3月18日,财政部门经审核后,以财政直接支付方式向电力公司支付了该单位的电费100000元。3月23日,该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。则下列会计处理正确有()。

A.借:单位管理费用100000 贷:财政拨款收入100000

B.借:事业支出100000 贷:资金结存100000

C.借:业务活动费用100000 贷:财政拨款收入100000

D.借:事业支出100000 贷:财政拨款预算收入100000

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第5题

内部审计师正在用固定间隔的货币单位抽样法测试某余额为$750000的账户。样本量是50,该审计师以047
19为随机起点选取样本。下面哪一项应是他选取的第三个样本项目:

发票金额 累计金额

A.$7985 $31374

B.$4108 $35482

C.$12305 $47787

D.$456 $48243

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第6题

某审计师在设计一个分层的、单位均值变量抽样计划。下列分层中的哪一项是审计师应该分配给全部
样本量的最大比重: 项目数 预计均值 预计标准差 累计金额

A.2000 $100 $9 $200000

B.2250 $200 $4 $450000

C.3000 $80 $2 $240000

D.3100 $150 $1 $465000

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第7题

某内部审计师在总体中抽取了大的样本,检测出是偏斜的,此样本由大量的小金额项目和小量的大金额项
目构成。根据这些给定信息,内部审计师能够推断:

A.样本分布是非正态的;因此,属性抽样是唯一可以选择的适用的统计工具;

B.样本分布是正态的;因此,可以用Z值评价抽样结果;

C.样本分布是非正态的;因此建立在泊松分布上的PPS抽样能更准确的定义总体的性质;

D.以上答案均不正确。

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第8题

审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。审计师希望确定,他
是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作?

A.审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查;

B.应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金;

C.根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性;

D.应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利。

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第9题

某事业单位作为上级单位,对附属单位的日常公用经费进行补助,转账支付补助款85000元,则其预算会计分录为()。

A.借:对附属单位补助支出85000贷:营业外支出85000

B.借:对附属单位补助支出85000贷:资金结存——货币资金85000

C.借:对附属单位补助费用85000贷:银行存款85000

D.借:对附属单位补助支出85000贷:其他应付款85000

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第10题

某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技
术不适用:

A.内部审计师注意到该费用账户有明显的舞弊行为;

B.公司在过去的一年中,营业项目相对稳定,没有重大变动;

C.内部审计师希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动;

D.营业费用的变化与其他营业费用有关,而与收入无关。

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