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[单选题]

管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()

A.开户后十年

B.关系终止后五年

C.与机构设立时间一样长

D.客户关系建立后五年

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更多“管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()”相关的问题

第1题

()属于内部因素导致的风险,是指由于企业管理层未能根据当前内外部环境制定战略目标,或者在战略实施过程中出现路线偏移等问题而给企业带来的风险。

A.金融汇率风险

B.法律合规风险

C.股票政治政策风险

D.战略管理风险

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第2题

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?A.管理层负责

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?

A.管理层负责制定标准。

B.内部审计师应使用专业标准或政府相关规定来制定标准。

C.公司所在行业根据行业的基准和最佳实务为各成员公司制定标准。

D.适当的会计或审计标准,包括国际标准,将被作为标准。 答案A 解析

E.正确。根据《工作标准》2120.A4,这是正确

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第3题

某市根据本地实际情况,制定和实施了一些“变通”国家法律规定的“土政策”“土办法”,促进了本地经
济发展。该市通过制定规章来管理社会,是依法治国的体现。()

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第4题

国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会开展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规划应当与()相衔接

A.本地开展规划

B.本地经济规划

C.城乡规划

D.社会开展规划

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第5题

管理层已要求对其新近制定的公司行为守则的实施情况开展审计。在准备开展审计时,审计师检查了新制
定的公司行为守则,并将其与同类公司的行为守则进行比较,在此基础上审计师认为,管理层新近制定的公司行为守则存在严惩缺陷。根据该结论,审计师应该开展以下哪项工作?

A.按管理层的要求开展审计,只报告不遵守行为守则的情况。

B.告知管理层现有行为守则存在的问题,并报告指出,在修改行为守则,使其包含来自本行业的最佳实务之前,不适宜马上开展审计。

C.以正式报告的形式向管理层报告上述缺陷的性质。

D.计划对管理层制定的公司行为守则的实施情况开展审计,同时对来自其它守则的最佳实务的遵守情况开展审计,因为后者代表了现有的最佳衡量标准。

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第6题

商业银行高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作,具体履行哪些职责()

A.制定并组织执行资本管理的规章制度

B.制定并组织实施内部资本充足评估程序

C.制定和组织实施资本规划和资本充足率管理计划

D.定期和不定期评估资本充足率

E.审批资本充足率信息披露政策、程序和内容

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第7题

根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。()
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第8题

根据《商业银行内部控制指引》,内部控制是指()

A.商业银行的一种自律行为,是商业银行为完成既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动,进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序

B.商业银行股东大会、监事会、董事会和高级管理层参与的,通过制定和实施系统化的制度,流程和方法,实现控制目标的内部控制治理和组织架构

C.商业银行为实现管理目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范,事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制

D.商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制

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第9题

根据《行政许可法》,尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理需要,确需立即实施行政许可的,()可以设立临时性行政许可。

A.法律

B.行政法规

C.部委规章

D.省级人民政府规章

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第10题

甲公司在制定内部控制相关措施时,对于“内部控制的要素——监控”有关的问题进行了讨论。下列选项中,关于监控要素的说法正确的有()。

A.内部控制的缺陷应该自下而上进行汇报,性质严重的应上报最高管理层和董事会

B.专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及专项监督的有效性予以确定

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。

D.专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查

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