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[主观题]

某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有

限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

答案
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更多“某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有”相关的问题

第1题

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳?

A.保证内部审计计划支持整体商业目标

B.为改善战略计划提供建议

C.保证内部审计计划得到高级管理层的批准

D.强调内部审计机构的重要性

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第2题

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?A.保证内部审训

以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?

A.保证内部审训计计划支持总体企业目标。

B.保证内部审计计划得到高级管理层的批准。

C.为改善战略性计划提供建议。

D.强调内部审计部门的重要性。

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第3题

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:A.确保内部审计职能的充

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:

A.确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务

B.表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求

C.与审计委员会和管理层建立责任

D.满足有效的连续计划的需要

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第4题

组织的审计委员会指示首席审计执行官提升内部审计活动。首席审计执行官的首要任务是制定章程。
以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中:

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果;

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为;

C.评价组织的控制的充分性和有效性;

D.每月向管理层提交预算变动报告。

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第5题

在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执
行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?

A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。

B.与组织的外部审计师联系以寻求协助。

C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现。

D.立即通知董事会。

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第6题

根据《专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均可应被视为:A.内部审计师的财产B.首席审计执

根据《专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均可应被视为:

A.内部审计师的财产

B.首席审计执行官的财产

C.公司的财产

D.审计委员会的财产

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第7题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第8题

首席审计执行官在制定审计计划时,大多采用风险评估的方法,因为它提供了()

A.某事件或活动对组织造成不利影响的可能性

B.一种对组织有潜在不利影响事项的清单

C.组织内可审计活动的清单

D.一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断

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第9题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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第10题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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