以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。
A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求
B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议
C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额
D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见
A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求
B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议
C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额
D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见
第2题
内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪项有可能最为客观:
A.与组织的加班政策有关的合规性审计;
B.与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计;
C.与营销部门有关的绩效审计;
D.与薪酬程序有关的财务控制审计。
第3题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?
A.流程设计服务;
B.培训业务;
C.协调业务;
D.合规性业务。
第4题
以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤:
A.确定制造业经营是否有效果和有效率;
B.业务将在六周内开始,并包括对遵守法律、规章与合同的合规性测试;
C.在审计过程中内部审计师不可以向非管理型经营人员披露审计发现;
D.观察废品检验的方法。
第5题
以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤:
A.业务将在六周内开始,并包括对遵守法律、规章与合同的合规性测试;
B.确定制造业经营是否有效果和有效率;
C.在审计过程中内部审计师不可以向非管理型经营人员披露审计发现;
D.观察废品检验的方法。
第6题
A.经营审计与采购职能有关
B.财务审计与采购部门有关
C.合规性审计与采购职能有关
D.全面审计业务与制造业经营有关
第7题
A.财务审计与采购部门有关;
B.经营审计与采购职能有关;
C.合规性审计与采购职能有关;
D.全面审计业务与制造业经营有关。
第9题
Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题
Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度
Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施
Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施
A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
B.只有Ⅰ是对的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对
第10题
A.以良好的文档生命周期规划为基础,文档管理体系更有序、更清晰
B.以业务需求为导向,协作使用更高效
C.全面的安全管理体系,安全合规有保障
D.审计/运营体系,建设成效评估更直观,运营更方便